-
旅行產(chǎn)品發(fā)票能報銷嗎,旅行產(chǎn)品的發(fā)票可以作為財務(wù)憑證,如果符合企業(yè)制度,那么就能報銷。如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
旅行產(chǎn)品發(fā)票能報銷嗎
答:根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三、十、二十二條規(guī)定,如果取得的旅游景點的門票是符合法規(guī)并且套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的發(fā)票,可以作為財務(wù)報銷憑證。
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三條本辦法所稱發(fā)票,是指在購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,開具、收取的收付款憑證。
第二十二條不符合法規(guī)的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收。
但問題是:大部分企業(yè)取得的旅游景點有"全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章"的門票都沒有蓋發(fā)票專用章,根據(jù)國務(wù)院關(guān)于修改《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的決定(國務(wù)院令2010年第587號)十五規(guī)定:將第三十六條改為第三十五條,修改為:"違反本辦法的規(guī)定,有下列情形之一的,由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收:"(一)應(yīng)當(dāng)開具而未開具發(fā)票,或者未按照規(guī)定的時限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性開具發(fā)票,或者未加蓋發(fā)票專用章的;沒有蓋發(fā)票專用章的發(fā)票為不合格發(fā)票。
旅行社開的發(fā)票怎么記賬?
答:1。建議做以下會計分錄:
借:管理費用-職工福利費
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金;
2。年度匯算清繳時,實際發(fā)生的福利費超過工資總額14%部分,應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整。
3。。旅行社開具的發(fā)票,一般是企業(yè)組織員工外出旅游而發(fā)生的費用,應(yīng)該與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān),如果當(dāng)月人均旅游費與工資總額超過3500元,企業(yè)可能需要代扣代繳參與人員的個人所得稅。
一般說來,國內(nèi)旅行社應(yīng)該沒有開據(jù)會務(wù)費的項目,國際社才有會務(wù)費、考察費等項目,但不管是國內(nèi)旅社還是國際旅社,其向企業(yè)或公司提供的旅游費用應(yīng)計入:管理費用:職工福利費外,開出的會務(wù)費發(fā)票是不能做企業(yè)的成本抵減所得稅的。一般企業(yè)的會務(wù)費是在有經(jīng)營項目的賓館才能開據(jù)"會務(wù)費"的發(fā)票。
按財務(wù)制度規(guī)定,正規(guī)的會議費發(fā)票報銷時,必須同時要附上會務(wù)通知書:內(nèi)容有會議地點、開會時間(會議紀要)、各單位參會人員要求及簽到表;餐費標準;會務(wù)費大概預(yù)交款等項目。
以上就是關(guān)于旅行產(chǎn)品發(fā)票能報銷嗎的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與報銷有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
-
報銷人和經(jīng)辦人的區(qū)別
報銷人和經(jīng)辦人的區(qū)別是指?一、類別不同";報賬人";和";經(jīng)手人";一般是兩人。1、即";報賬人&a
-
報銷款可以從公司賬戶轉(zhuǎn)到個人賬戶嗎
報銷款可以從公司賬戶轉(zhuǎn)到個人賬戶嗎,數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。報銷款可以從公司賬戶轉(zhuǎn)到個人賬戶嗎?個人賬戶如何對公轉(zhuǎn)賬?私人賬戶轉(zhuǎn)賬到對公賬戶可以通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、ATM轉(zhuǎn)賬和柜臺
-
代訂住宿費能報銷嗎
代訂住宿費能報銷嗎,財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。答:可以作為差旅費做賬抵扣;發(fā)票只要是真的就可以報銷。目前國內(nèi)分為:普通稅增值發(fā)
-
非本公司員工能在公司走報銷嗎
非本公司員工能在公司走報銷嗎,在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。從收稅角度上,非本單位人員的費用是不能在本單位稅前列支的。即便列支了
-
順風(fēng)車沒有發(fā)票怎么報銷
順風(fēng)車沒有發(fā)票怎么報銷,最近很多小伙伴關(guān)注這個問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。出差坐順風(fēng)車,沒有發(fā)票,金額在500元以內(nèi)的,可以憑收據(jù)和付款(轉(zhuǎn)賬)憑據(jù)報銷,
-
旅行社代訂機票發(fā)票可以報銷嗎
旅行社代訂機票發(fā)票可以報銷嗎,財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。可以都會有機票行程單或者確認函的,或者讓其開交通費的發(fā)票旅行社代客戶購
-
報銷沒有發(fā)票用付款憑單可以嗎
報銷沒有發(fā)票用付款憑單可以嗎,最近很多小伙伴關(guān)注這個問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。收據(jù)的類型含收款收據(jù)及付款收據(jù)。涉及往來類的收據(jù)(不能與收入費用掛鉤)的
-
發(fā)票個人抬頭住宿費可以報銷嗎
發(fā)票個人抬頭住宿費可以報銷嗎,關(guān)于發(fā)票的問題一直是各位會計們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。不過,必須是公司員工的名字,而且確實是去出差辦事的事由,按照公
-
機關(guān)差旅費如何報銷
機關(guān)差旅費如何報銷,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。1。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排食宿的如何交伙食費?除接待單位按照《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接
-
備用金的預(yù)借與報銷
備用金的預(yù)借與報銷,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。1、備用金的領(lǐng)用。單位內(nèi)部人員需領(lǐng)用備用金時,一般由經(jīng)辦人填寫借款單據(jù)。借款單據(jù)可采