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增值稅專用發(fā)票的抵扣指的是進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅相抵消一般納稅人為17%小規(guī)模納稅人為3%增值稅抵扣舉例如下:假設(shè)你這個(gè)月銷售物品開出的發(fā)票有1W,是一般納稅人的話銷項(xiàng)稅是17%即1700元然后你這個(gè)月又購(gòu)進(jìn)材料獲得的發(fā)票為8000元,進(jìn)項(xiàng)稅17%為1360元然后就只要繳納1700-1360=340的稅。
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土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是多少
3、納稅人將不動(dòng)產(chǎn)或者土地使用權(quán)無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移的當(dāng)天。答:1、納稅人轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)或者銷售不動(dòng)產(chǎn),采取預(yù)收款方式的,其
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無票收入如何申報(bào)增值稅(無票收入要申報(bào)增值稅嗎)
無票收入如何申報(bào)增值稅?增值稅的申報(bào)在大家的工作中是常要處理的。但是,我們?cè)跊]有發(fā)票的情況下,要怎么進(jìn)行相關(guān)增值稅應(yīng)納稅費(fèi)的申報(bào)呢?大家都知道,只要有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生,就會(huì)繳納增值稅,
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建筑業(yè)增值稅稅負(fù)率會(huì)是多少
建筑業(yè)增值稅稅負(fù)率會(huì)是多少?增值銷項(xiàng)率稅率為11%,小模納稅人征收率為3%.增值稅稅率是指增值稅應(yīng)稅產(chǎn)品的總體稅額與銷售收入額的比例.由于增值稅以應(yīng)稅產(chǎn)品的增值額為課稅對(duì)
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季度銷售免交增值稅會(huì)計(jì)分錄
季度銷售免交增值稅會(huì)計(jì)分錄1、企業(yè)發(fā)生銷售收入:借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2、結(jié)轉(zhuǎn)稅收減免時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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增值稅紅字發(fā)票如何開
增值稅紅字發(fā)票如何開?納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字增值稅專
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報(bào)廢原材料,0元出售還要不要繳納增值稅
報(bào)廢原材料,0元出售還要不要繳納增值稅,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。報(bào)廢原材料,0元出售還要不要繳納增值稅?報(bào)廢原材料,0元出售是不需要繳納增值稅的,但這回涉及到一定風(fēng)險(xiǎn)。畢竟報(bào)廢
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沒有進(jìn)項(xiàng)如何開增值稅
沒有進(jìn)項(xiàng)如何開增值稅,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。沒有進(jìn)項(xiàng)如何開增值稅?沒有進(jìn)項(xiàng),你要看看你們公司是屬于什么經(jīng)營(yíng)范圍,國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)一些無法取得進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù),采取簡(jiǎn)易征收的優(yōu)惠。
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建筑施工企業(yè)增值稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)
建筑施工企業(yè)增值稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。建筑施工企業(yè)增值稅申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)建筑企業(yè)增值稅納稅義務(wù)時(shí)間如何確定?1、納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑
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房地產(chǎn)土地增值稅計(jì)算方法
房地產(chǎn)土地增值稅計(jì)算方法,數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。房地產(chǎn)土地增值稅計(jì)算方法房地產(chǎn)土地增值額怎么計(jì)算?房地產(chǎn)土地增值額是用房地產(chǎn)交易中得到的收入,減去稅法中允許扣除的項(xiàng)目計(jì)
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查賬補(bǔ)交以前年度的增值稅怎么記賬
查賬補(bǔ)交以前年度的增值稅怎么記賬,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。1、稽查查賬需要補(bǔ)交以前年度的增值稅,會(huì)計(jì)分錄是:補(bǔ)計(jì)提:借:以