調(diào)整以前年度的期初銀行存款怎么做
- 發(fā)表于:2021-01-07 09:29:09
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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調(diào)整以前年度的期初銀行存款怎么做?
可以編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。
一、 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)+銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)
二、 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)+企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)
三、 銀行對(duì)賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬
以前年度的銀行存款賬錯(cuò)誤怎么調(diào)整?
找出銀行存款日記賬與銀行的對(duì)賬單核對(duì),如果發(fā)現(xiàn)有漏記或錯(cuò)記就逐筆調(diào)整,漏記的就到銀行重新打印出漏記的回單;再重新補(bǔ)登銀行存款日記賬以及分錄。
而如果是錯(cuò)記的就要先做一筆沖紅的憑證,摘要上就注明沖回某年某月某張憑證;然后再做一筆正確的會(huì)計(jì)憑證即可。
經(jīng)過(guò)這樣處理之后銀行存款才能銀行的對(duì)賬單余額一致的。
一:收款憑證沒(méi)錯(cuò),只是現(xiàn)金日記賬記錯(cuò)了,用劃線更正法
二:因收款憑證錯(cuò)誤,導(dǎo)致現(xiàn)金日記賬記賬錯(cuò)誤,用紅字更正法
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