單位工程到稅務(wù)開票稅款賬務(wù)處理怎么做
- 發(fā)表于:2021-01-08 10:24:15
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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單位工程到稅務(wù)開票稅款賬務(wù)處理怎么做?
可分兩步進(jìn)行賬務(wù)處理
1、施工進(jìn)行中,通過(guò)在建工程科目進(jìn)行費(fèi)用歸集,本科目核算企業(yè)基建、更新改造等在建工程發(fā)生的支出。企業(yè)在建工程發(fā)生的管理費(fèi)、征地費(fèi)、可行性研究費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、公證費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)及應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅費(fèi)等,借記本科目(待攤支出),貸記“銀行存款”等科目。
借:在建工程
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款或應(yīng)付賬款
2、企業(yè)發(fā)包的在建工程,應(yīng)按合理估計(jì)的發(fā)包工程進(jìn)度和合同規(guī)定結(jié)算的進(jìn)度款,借記本科目,貸記“銀行存款”、“預(yù)付賬款”等科目。將設(shè)備交付建造承包商建造安裝時(shí),借記本科目(在安裝設(shè)備),貸記“工程物資”科目。
工程完成時(shí),按合同規(guī)定補(bǔ)付的工程款,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
3、按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程
4、沒(méi)有滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,應(yīng)在“管理費(fèi)用”科目核算
借:管理費(fèi)用
借:待攤費(fèi)用
貸:在建工程
收到施工單位開的發(fā)票怎么做賬?
1、如果是單位正在建造的工程,收到施工方的工程發(fā)票時(shí)
借:在建工程----建筑工程----XX工程
貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款)
2、如果是單位裝修工程,收到施工方的工程發(fā)票時(shí),要分兩種情況處理:
⑴可資本化的(提高資產(chǎn)價(jià)值50%以上)記入在建工程
借:在建工程----XX大修改造工程
貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款)
⑵不能資本化的記入當(dāng)期損益(車間裝修記入制造費(fèi)用;辦公樓裝修記入管理費(fèi)用)。
借:制造費(fèi)用----修理費(fèi)
借:管理費(fèi)用----修理費(fèi)
貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款)
3、工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后,將“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”
借:固定資產(chǎn)----XX資產(chǎn)
貸:在建工程----建筑工程----XX工程
貸:在建工程----XX大修改造工程
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