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一般納稅人開錯3%稅率的賬務(wù)怎么處理

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一般納稅人開錯3%稅率的賬務(wù)怎么處理

答:1、納稅人當(dāng)月根據(jù)實際開票情況,按照錯誤的稅率進行申報,以后月份索要回錯開的發(fā)票,沖紅并換開正確的藍(lán)字發(fā)票后,再按照正確的稅率進行賬務(wù)調(diào)整并申報增值稅。

這種建議我不認(rèn)同。因為很多發(fā)票開出后,可能無法找到受票方,也就無法進行錯開發(fā)票的沖紅換開,賬務(wù)調(diào)整會受影響。同時,企業(yè)財務(wù)人員明知道增值稅計征有差額而不及時調(diào)整,反而將錯就錯進行納稅申報,這是錯誤的行為。

2、納稅人當(dāng)月根據(jù)實際開票情況,按照錯誤的稅率進行報表,同時納稅人將因選錯稅率造成的增值稅差額倒擠一個數(shù)字作為銷售額在未開票欄進行填寫申報,保證稅額的準(zhǔn)確性。

這種方法我也不認(rèn)同。這種方法將造成企業(yè)的實際收入與申報收入出現(xiàn)差額,賬表不符,不符合會計核算的基本規(guī)定。

舉個例子:

A企業(yè)2017年1月有一筆銷售收入含稅價117000元,財務(wù)人員開具發(fā)票時,誤將17%稅率的錯選為6%的稅率。

一、賬務(wù)處理及調(diào)整:

1、財務(wù)人員根據(jù)錯誤的發(fā)票進行賬務(wù)處理,會計分錄如下:

借:應(yīng)收賬款 117000

貸:主營業(yè)務(wù)收入 110377.36

應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 6622.64

2、發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正,紅沖上述憑證:

借:應(yīng)收賬款 -117000

貸:主營業(yè)務(wù)收入 -110377.36

應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 -6622.64

3、按正確的稅率進行收入與稅金的重新計算,作調(diào)整憑證如下:

借: 應(yīng)收賬款 117000

貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000

應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 17000

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為什么一般納稅人能開3%的增值稅普通發(fā)票?

一般納稅人不可以開具3%稅率的普通發(fā) 票。一般納稅人只能根據(jù)自身情況開具增值稅普通發(fā) 票或者增值稅專用發(fā) 票。稅率一般都為17%或者13%、11%、6%等,不能開具小規(guī)模納稅人的征收率。

一般納稅人是指年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡稱年應(yīng)稅銷售額,包括一個公歷年度內(nèi)的全部應(yīng)稅銷售額)超過財政部規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和企業(yè)性單位。一般納稅人的特點是增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額。

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