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營改增跨月怎么開票?
第一步:在增值稅開票系統中填寫紅字發票申請單,打印一式兩份并導出申請單。第二步:填寫,該發票未抵扣的證明(并加蓋對方單位公章。)
第三步:在網上申報中間將導出的申請單導入提交審核。第四步:帶好公章,印鑒等,及打印好的申請單,及證明,及要紅沖的原發票(剪標處理),及三聯復印件,到所屬國稅柜臺辦理,紅沖。第五步:拿到國稅開具的紅沖發票通知單后,進入開票系統和正常開票一樣進入開票頁面,點上面的負數-直接開具-兩次輸入通知單號-然后輸需要紅沖的原增值稅發票代碼和票號。最后跳轉出來之后確認并打印。
增值稅普通發票開錯了跨月了怎么辦?
納稅人在開具普通發票當月,發生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢。
即使已經跨月,也是可以通過相關流程開具紅字增值稅普通發票來進行處理的。
所以,增值稅普通發票開錯了跨月了,可以開具紅字增值稅普通發票來進行處理。
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不在營業范圍的利息收入企業能開票嗎
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