財(cái)務(wù)票據(jù)如何粘貼?
- 發(fā)表于:2018-10-06 22:54:40
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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問(wèn):財(cái)務(wù)票據(jù)如何粘貼?有哪些粘貼要求?
答:在日常報(bào)銷工作中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼及填寫的格式不夠規(guī)范。如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會(huì)給后續(xù)的審核報(bào)銷工作帶來(lái)很大的不便,尤其是耽誤報(bào)銷者的時(shí)間。鑒于上述情況,特將財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下,希望大家能夠配合執(zhí)行。
一、票據(jù)整理、粘貼要求
1.分類:把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。
2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類,同類票據(jù)(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應(yīng)集中在一起。
3.粘貼票據(jù)的紙張大小:應(yīng)用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單,粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。
4.粘貼要求:粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼,確保粘貼后依然平整。
5.粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計(jì)金額寫在右上角金額處。
6.票據(jù)管理:出差所用票據(jù),個(gè)人必須保管好。如有丟失,按照丟失票據(jù)數(shù)額的60%報(bào)銷,但是必須注明丟失原因,并由主管簽字(如丟失票據(jù)過(guò)多,將不予以報(bào)銷)。
二、注意事項(xiàng)如下
1.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。
2.不要用訂書機(jī)訂票據(jù)。
3.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。
4.對(duì)于粘貼不規(guī)范的票據(jù),請(qǐng)自行重新粘貼。
三、報(bào)銷注意事項(xiàng)
在報(bào)銷的過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范,填寫單據(jù)及貼票的情況,造成重復(fù)貼票填寫等工作,即浪費(fèi)大家時(shí)間,又影響報(bào)銷的進(jìn)度?,F(xiàn)就相關(guān)問(wèn)題給大家做一下匯總,望大家認(rèn)真看一下,按照要求進(jìn)行報(bào)銷。
四、票面填寫
1.部門名稱:所在部門或辦事處的名稱
2.報(bào)銷大小寫金額一致,大寫金額必須頂頭寫,不得留有空格,小寫金額前須加錢幣符號(hào)“¥”,大寫漢字要正確,大小寫金額均不得有涂改痕跡。
五、票據(jù)問(wèn)題
1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等,票面朝上,成階梯狀粘貼,粘貼時(shí)不要將面額數(shù)字粘住。
2.不同種類的費(fèi)用盡量分開報(bào)銷,不要用一張報(bào)銷憑單報(bào)銷
3.報(bào)銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。
4.對(duì)于報(bào)銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù),包括收據(jù),假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)予報(bào)銷的憑單,報(bào)銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。
5.注意發(fā)票的有效期,過(guò)期發(fā)票不能進(jìn)行報(bào)銷。
六、單據(jù)填寫規(guī)定
1.出差明細(xì)表應(yīng)注明出差人詳細(xì)的出差目的地,乘坐交通工具種類、起止地及時(shí)間,車票張數(shù)和金額。
2.將憑證粘貼單、出差明細(xì)表附在費(fèi)用報(bào)銷單后,寫明報(bào)銷人所在部門、時(shí)間、附件張數(shù)、報(bào)銷金額(大小寫)必須和原始發(fā)票的金額相等,金額需要分類匯總填寫,報(bào)銷費(fèi)用用途,出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報(bào)銷單中單獨(dú)填寫,寫明出差天數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、金額。報(bào)銷單用黑色中性筆填寫。
3.費(fèi)用沖借款的,要在備注欄注明沖借款,寫明沖借款金額。補(bǔ)款(退款)金額。
4.差旅報(bào)銷單要按所列項(xiàng)目填寫,要求書面整潔字跡工整,不得出現(xiàn)草書,不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。
5.對(duì)于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)部有權(quán)退回。
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