1、收入入賬不是按有票和無票入賬的,而是按每一筆業務入賬的。無票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營業務收入,再乘0.17記入應交稅金-應交增值" />

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無票收入怎么報稅?

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  無票收入怎么報稅?
  1、收入入賬不是按有票和無票入賬的,而是按每一筆業務入賬的。無票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營業務收入,再乘0.17記入應交稅金-應交增值稅-銷項稅。
  2、無票收入的報稅在稅控系統中有專門的錄入窗口,這樣做是正規做法;
  3、無票收入入賬前,應確認清楚,對方是否在今后會要發票,確認需要發票的話可以留到開票后再做收入,避免進行調整。當然,確實有已經入賬的不需開票收入后來需要開票時,可以先沖銷入賬時的記賬憑證,再開票重做收入,成本不用處理。但是,稅控系統內要做適當調整,沖減無票收入,增加開票收入。

  稅務認定的無票收入指的是什么?
  無票收入指企業發生增值稅應稅行為未開具發票的不含增值稅收入。無票收入,只是形式上沒有開具發票,但是收入確認的實質與其他類型的收入是一致的,必須要符合收入確認的條件。企業在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的,應當采用完工百分比法確認提供勞務收入。
  為什么無票收入也要交稅?
  無票收入,就是客戶不要發票的銷售收入。
  繳稅是因為有應稅收入才繳稅的。這個收入不會因為不開發票就不存在了。并不是開發票才繳稅。
  開不開發票,并不影響應稅收入的形成和事實。
  所以無票收入也要交稅。
  公司基本賬戶有進賬但又沒有開發票怎么報稅?
  視同銷售進行報稅,當然也可以不報,等開票后在申報,只要稅務不是特別頂真。至于申報,進入系統--點擊“發票采集”--“無票視同銷售或納稅檢查調整”--點擊“增加”--選擇“無票銷售收入”--錄入金額或稅額(對于貸方不是“主營業務收入”而是“其他業務收入”等,建議只錄入“稅額”,否則會產生申報表上“主營業務收入”與賬上“主營業務收入”不符)--“保存”,然后打開“附表一”,此無票收入自動填寫到第四行“未開具發票”,點擊“保存”即可(此表中數據只能從外部采集,無法錄入),最后打開申報表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行“應稅貨物銷售額”。
  財務記賬分錄和開票銷售分錄一樣
  借:現金銀行存款往來科目等
  貸:主營業務收入
  貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
  沒開發票能確認收入申報納稅嗎?
  可以確認收入申報納稅。
  收入的確認,按《企業會計準則》要求,收入的定義是“在銷售商品、提供勞務及他人使用本企業資產等日常活動中所形成的經濟利益的總流入,它不包括為第三方或客戶代收的款項”。
  從這個定義可以分解為收入的三個重要的特征,第一,它是日常活動形成的經濟利益;第二,這種利益流入是靠企業銷售商品、提供勞務及讓他人使用本企業的資產而取得;第三,流入的經濟利益不包括代收的款項。這樣,會計人員就能夠從這三個特征來確認收入。
  因此,只要符合這些條件,就應該確認收入入賬。
  收入的確認,稅法與會計準則并沒有不同之處,因此,收入確認應以準則要求。
  目前,在我國,發票只是一種手段,一種準確核算收入的辦法。但實際工作中,仍有不需開發票的收入,在這種情況下,應該按準則要求確認收入,再按稅法要求計算繳納申報稅款。
  在增值稅納稅申報表中,也有非開票收入項目填列。
  因此,沒開發票情況下,只要符合會計準則要求能確認收入時,仍應申報納稅。

  以上就是關于無票收入怎么報稅的詳細內容及相關知識,希望本文對你有所幫助!
 
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