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財(cái)務(wù)上退回的現(xiàn)金怎么做賬,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
財(cái)務(wù)上退回的現(xiàn)金怎么做賬?
1、一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回或者銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,《申請單》所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對一般納稅人填報(bào)的《申請單》進(jìn)行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
銷售方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。
2、 如果是小規(guī)模納稅人,銷貨方的發(fā)票已作帳務(wù)處理,而購貨方的發(fā)票未作帳務(wù)處理的,銷貨方必須在收回發(fā)票聯(lián)后,方可開具等額的紅字發(fā)票。以紅字發(fā)票記賬聯(lián)作為沖減銷售的原始憑證,其余聯(lián)次必須完整保存。紅字發(fā)票存根聯(lián)背面必須粘貼貼有購貨方交匯的發(fā)票聯(lián)以備核查。
3、會計(jì)分錄,根據(jù)紅字發(fā)票沖銷已入賬的憑證
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)
電子商務(wù)會計(jì)怎么做賬啊?
電商會計(jì)的做賬流程跟一般的企業(yè)做賬流程都是一樣,包括原始憑證的審核、記賬憑證的制作、會計(jì)賬簿的登記、會計(jì)報(bào)表的編制、稅款的申報(bào)等,只不過電商業(yè)務(wù)雖然簡單,但是業(yè)務(wù)比較繁瑣,每天業(yè)務(wù)量也可能會比較大,這就需要我們學(xué)會歸類,并運(yùn)用一定的財(cái)務(wù)軟件和電子文檔做賬,這樣會更好更方便些,只要掌握了這些技巧,做賬還是很簡單的。
大家都知道凡是與“高級”沾邊的,肯定就不是輕而易舉拿下的,所以,想要獲得中級會計(jì)證,就要懂得把握機(jī)遇,做好迎接挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備!以上就是數(shù)豆子小編為大家關(guān)于關(guān)于財(cái)務(wù)上退回的現(xiàn)金怎么做賬的全部內(nèi)容了。
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餐費(fèi)計(jì)入哪些會計(jì)科目(史上最全餐飲業(yè)做賬分錄)
(3)附件審核流程:繳款金額與餐飲收現(xiàn)點(diǎn)菜單匯總金額一致。發(fā)票總金額等于或小于繳款金額。采購發(fā)票由采購人員、后廚大廚、部門經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人簽字。采購發(fā)票由采購人員、倉庫保管人員、部
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支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理
以前的理解瞬間被顛覆了。企業(yè)該如何說服個(gè)人去稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票呢?如果勞務(wù)費(fèi)金額較大,個(gè)人或許有此動力。如果勞務(wù)費(fèi)金額較小,個(gè)人又怎么會愿意耗時(shí)耗力跑稅務(wù)呢?一般來講,給個(gè)人支付勞
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取得投資款的時(shí)候要怎么做賬務(wù)處理
2、收到投資款以借記資產(chǎn),貸記度實(shí)收資本問、資本公積形式來做帳。分析:最簡單的情況就是,收到現(xiàn)金投資款,那么公司在收到銀行的收款通知后,即可做如下賬務(wù)處理:如果公司剛成立,工商注冊
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建筑安裝工程公司租賃為主營業(yè)務(wù),如何做賬如果你公司無可避免的要支付租賃費(fèi)那就先預(yù)估租賃費(fèi),以預(yù)估金額做出如下會計(jì)分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款需要注意的是,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生
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