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福利費怎么做賬?

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  福利費怎么做賬?按照現行稅法規定,人人都有的福利費,應當并于發放的當月,與工資合并申報個人所得稅。貴公司作為扣繳義務人代扣代繳個人所得稅。今天數豆子為大家分享下福利費怎么做賬。
  發放時
  借:應付職工薪酬-職工福利費
  貸:庫存現金
  計提時應當按照人員所在部門,分別分配到“管理費用”、“銷售費用”、“制造費用”、“生產成本”、“在建工程”等科目
  借:管理費用等科目
  貸:應付職工薪酬-職工福利費
  合并工資計提個人所得稅時
  借:應付職工薪酬-職工薪酬
  貸:應交稅費-應交個人所得稅
  貸:銀行存款或庫存現金
  上交時
  借:應交稅費-應交個人所得稅
  貸:銀行存款

  給職工的福利費,對方開了專票不能抵扣,該怎么進行賬務處理呢?
  1)給職工的福利費,對方開了專票,取得增值稅專用發票先認證,因為,如果不認證的話,一段時間內,金三稅系統會自動配比,會顯示有滯留票,稅局會查。
  2)給職工的福利費,這張專票不能抵扣,可以在申報時選擇不抵扣或進項稅額轉出就要以了。
  3)進項稅額轉出賬務處理
  a,借:管理費用-福利費2415.93
  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)314.07
  貸:銀行存款2730
  b,進項稅額轉出賬務處理
  借:管理費用-福利費314.07
  貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)314.07
  公司員工的伙食費應如何做賬?
  公司員工的伙食費應通過應付職工薪酬科目來核算,在福利費里列支。
  現在福利費不用計提了,可以在發生時直接計入當期的福利費。
  開支時:
  借:應付職工薪酬---福利費
  貸:庫存現金
  月末結轉
  借:管理費用(或銷售費用、生產成本、制造費用等科目)---福利費
  貸:應付職工薪酬---福利費
  入賬就需要發票,職工福利費也是如此,否則不允許在企業所得稅稅前扣除。
  并不是沒發票的計入福利費,有發票的就可以直接計入費用。
  做賬時必須要計提應付福利費嗎?
  按照新的《企業會計準則》第六條規定:企業發生的職工福利費,應當在實際發生時根據實
  際發生額計入當期損益或相關資產成本;也就是說福利費不能計提了,要按實際發生金額入賬并結轉。

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