銷售商品收到商業(yè)匯票的賬務(wù)處理
- 發(fā)表于:2021-03-24 09:13:30
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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銷售商品收到商業(yè)匯票的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
銷售商品收到商業(yè)匯票的賬務(wù)處理
1。僅收到銷售貨款,但是并沒有開發(fā)票給對(duì)方,以承兌匯票的復(fù)印件及你方開具的收款收據(jù)為附件,做如下分錄:
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
2.收到貨款,并且開具了相關(guān)發(fā)票,那就是以承兌匯票的復(fù)印件、你方開具的收款收據(jù)和銷售發(fā)票為附件,做如下分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
這里要不要從應(yīng)收賬款里過一下,主要是看你們公司的需要,如果跟這個(gè)單位的往來密切的,建議你按以上分錄做,以便日后往來對(duì)賬的時(shí)候清晰明了,如果你們之間沒多少業(yè)務(wù),那可以簡(jiǎn)略為:
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-增-銷項(xiàng)稅
【問】甲公司銷售A商品給乙企業(yè),貨已發(fā)出,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的商品價(jià)款為100000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為17000元。當(dāng)日收到乙企業(yè)簽發(fā)的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限為3個(gè)月。請(qǐng)問甲公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
【答】甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理如下:
(1) A商品銷售實(shí)現(xiàn)時(shí):
借:應(yīng)收票據(jù)----乙企業(yè) 117000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入----A商品 100000
應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 17000
(2) 3個(gè)月后,應(yīng)收票據(jù)到期,甲公司收回款項(xiàng)117000元,存入銀行:
借:銀行存款 117000
貸:應(yīng)收票據(jù)----乙企業(yè) 117000
相信大家看完上文已經(jīng)知道了銷售商品收到商業(yè)匯票的賬務(wù)處理怎么做,希望這篇文章對(duì)大家有幫助,如果對(duì)此還有其他的疑問,可以直接在窗口與經(jīng)驗(yàn)豐富的數(shù)豆子老會(huì)計(jì)們交流。
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