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專用發(fā)票金額大于實付金額會計分錄如何寫,財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
專用發(fā)票金額大于實付金額會計分錄如何寫?
普通發(fā)票大于實付金額的解決辦法:做營業(yè)外收入,交所得稅。
增值稅專用發(fā)票大于實付金額的解決辦法是怎樣的呢?下面例題為大家講解
例題:若采購貨物實際發(fā)生金額為12000元,收到對方開來的增值稅專用發(fā)票金額為12890元,應(yīng)怎么處理?
若增值稅專用發(fā)票金額大于實際支付金額,開具不符合要求者,不作為扣稅憑證,購買方有權(quán)拒收,并聯(lián)系對方財務(wù)人員,重新開具正確的增值稅專用發(fā)票。如果由于現(xiàn)金折扣的問題,造成票面金額大于實付金額,則需要計入財務(wù)費用,如果屬于銷售折讓,則需要申報開具銷售折讓紅字發(fā)票。
《國家稅務(wù)總局關(guān)于平銷行為征收增值稅問題的通知》(國稅發(fā)[1997]167號)規(guī)定:自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計算應(yīng)沖減的進項稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進項稅金中予以沖減。應(yīng)沖減的進項稅金計算公式如下:
當(dāng)期應(yīng)沖減進項稅金=當(dāng)期取得的返還資金X所購貨物適用的增值稅稅率
專用發(fā)票金額大于實付金額會計分錄如何寫?上面小編根據(jù)發(fā)票的性質(zhì)不一樣,給出了不同的解決方法,更多相關(guān)資訊,敬請關(guān)注數(shù)豆子的更新!
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