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更正憑證如何做帳,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
更正憑證如何做帳?
答:對(duì)于更正憑證如何做帳,數(shù)豆子給您提供了以下方法:
1、記帳憑證在填制時(shí),如果發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)重新填制,不得在原始憑證上做任何更改。如果是已經(jīng)登記入帳的記帳憑證在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,可用紅字更正法或補(bǔ)充登記法更正。如果發(fā)現(xiàn)以前年度記帳憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。
2、如果是憑證所列應(yīng)借、貸科目有錯(cuò),應(yīng)用紅字填寫一張會(huì)計(jì)科目與原錯(cuò)誤記賬憑證完全相同的憑證在摘要欄中寫明沖銷錯(cuò)賬及及錯(cuò)誤憑證號(hào)數(shù)日期,并據(jù)以用紅字登記入賬,再用藍(lán)字填寫一張正確的憑證。據(jù)以登記入帳。
3、如果是憑證所填金額大于應(yīng)記金額而引起的,而借貸科目無錯(cuò),應(yīng)用紅字填制一張科目相同摘要欄寫明沖銷多記金額及原錯(cuò)誤憑證的號(hào)數(shù)和日期,據(jù)以登記入帳。
已經(jīng)跨年了,
如果金額較小可以當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整xxx號(hào)憑證
借:庫存現(xiàn)金
貸:管理費(fèi)用
如果金額較大那就通過以前年度損益調(diào)整
借:庫存現(xiàn)金
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配----未分配利潤
對(duì)于以前年度損益調(diào)整科目的調(diào)整,只適用于損益類科目。
更正憑證如何做帳,看完本篇文章您是否知道了呢?如果您還有不明白的地方,歡迎您咨詢我們的在線專家,數(shù)豆子的老師將會(huì)給您解答的。
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