小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票怎么報(bào)增值稅
- 發(fā)表于:2021-07-29 10:01:11
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票怎么報(bào)增值稅,數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。
小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票怎么報(bào)增值稅沒有開票不等于沒有銷售,如果有銷售而沒有開票,可以按照無票銷售申報(bào)。
國稅2.0申報(bào)增值稅:
1、沒開發(fā)票且無收入,增值稅銷項(xiàng)稅零申報(bào)
2、沒開發(fā)票且有收入,增值稅銷項(xiàng)稅申報(bào)在未開票收入體度現(xiàn)
3、進(jìn)項(xiàng)稅根據(jù)已認(rèn)證金額、稅額來填
增值稅計(jì)算,基本上就是如知下幾個(gè)道概念:
1、銷售額=含稅銷售收入回/(1+稅率)
2、含稅銷售收入=銷售額*(1+稅率)
=銷售額+銷售額*稅率
=銷售額+銷項(xiàng)稅(或進(jìn)答項(xiàng)稅)
3、銷項(xiàng)稅額(或進(jìn)項(xiàng)稅額)=含稅銷售收入/(1+稅率)*稅率=銷售額*稅率
小規(guī)模納稅人的的增值稅的計(jì)算方法:
根據(jù)現(xiàn)行《增值稅暫行條例》第12條規(guī)定,從2009年1月1日起,小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。
小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式:
納稅額=銷售額×征收率
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*3%=含稅銷售額/(1+3%)*3%
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)錯(cuò)誤的處理有以下方法:
1、如果是當(dāng)場發(fā)現(xiàn)的,將申報(bào)表修改或作廢處理。
2、申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn),到辦稅大廳前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)表修改(無稅)或更正。
3、申報(bào)期過后,到辦稅大廳前臺(tái)進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。
小規(guī)模納稅人當(dāng)月沒開發(fā)票還需要報(bào)稅嗎?當(dāng)然需要的,小規(guī)模納稅人為季度申報(bào),不是月申報(bào)。需要申報(bào),零申報(bào)。
我國相關(guān)法律對(duì)增值稅規(guī)定:
公司成立后無論是否有收入,都應(yīng)當(dāng)在每月15日前對(duì)上月情況進(jìn)行記賬報(bào)稅,首次報(bào)稅時(shí)間參考稅務(wù)局核發(fā)的《稅種核定通知書》。如果不按時(shí)進(jìn)行報(bào)稅,產(chǎn)生的影響十分嚴(yán)重。
營業(yè)執(zhí)照批下來后,企業(yè)每個(gè)月都必須向稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)的經(jīng)營情況。不管有沒有賺錢,也不管有沒有生意,每個(gè)月都要根據(jù)運(yùn)營情況做賬然后根據(jù)賬本向稅務(wù)局做稅務(wù)的申報(bào)。現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)一個(gè)季度的開票量不達(dá)九萬元的話,就可以零申報(bào)。
小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票怎么報(bào)增值稅我們就聊到這里,在沒有開票的情況下,小規(guī)模納稅人應(yīng)該在銷項(xiàng)稅中進(jìn)行體現(xiàn)與申報(bào)。關(guān)于這方面還有更多知識(shí)盡在數(shù)豆子網(wǎng)站,歡迎你隨時(shí)登陸進(jìn)行學(xué)習(xí)。如果有任何疑問,也可以直接咨詢我們的在線老師。
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