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公司收客戶備付金怎么做賬?
1.備用金借支管理
(1)由企業(yè)各部門填制"備用金借款單",一方面財(cái)務(wù)部門應(yīng)管理需要核定各零星開支,另一方面則憑此單據(jù)支給現(xiàn)金.
(2)各部門零星備用空一般不得超過規(guī)定數(shù)額,若遇特殊情況,應(yīng)由管理部門經(jīng)理核準(zhǔn).
(3)各部門借支零星備用金時(shí),應(yīng)將取得的正式發(fā)票定期送到備用金管理人員(出納人員)手中,沖轉(zhuǎn)借支款或補(bǔ)充備用全.
2.備用金保管
(1)備用金收支應(yīng)設(shè)置"備用金"賬戶,并編制"收、支日報(bào)表"遞交財(cái)務(wù)經(jīng)理.
(2)備用金應(yīng)根據(jù)取得的發(fā)票定瑚編制備用金支出一覽表,及時(shí)反映備用金支出情況.
(3)備用金賬戶應(yīng)做到逐月結(jié)清.
(4)出納人員應(yīng)妥善保管與備用金相關(guān)的各種票據(jù).
3.備用金的預(yù)借
(1)備用金管理一般有定額管理和非定額管理兩種方法.定額管理是根據(jù)各部門的實(shí)際需要和單位的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)能力核定并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的備用金定額;非定額管理是按每次業(yè)務(wù)所需備用金管理額預(yù)借并按報(bào)銷壘頓核銷的備用金.
(2)財(cái)會(huì)部門應(yīng)會(huì)同單位有關(guān)部門制定備用金的使用范圍,開支權(quán)限,領(lǐng)款、報(bào)精手續(xù)及報(bào)銷期限,并在預(yù)借時(shí)向?qū)iT負(fù)責(zé)人予以書面說明.
(3)領(lǐng)用備用金時(shí),應(yīng)借記"其他應(yīng)收款-A部門(××個(gè)人)備用金"科目,貸記"庫存現(xiàn)金"科目.
4.備用金的報(bào)銷
(1)定額備用金的報(bào)銷.各部門在使用備用金后要到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,報(bào)銷期限至少每月一次,報(bào)鋪時(shí)出納員接審核無誤的報(bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金給備用壘管理人,補(bǔ)足其原定額.只有等到期末終了、撤銷定額備用金或調(diào)換經(jīng)辦人時(shí)才全部交田備用金.
(2)非定額備用金的報(bào)銷.非定額備用金一般系根據(jù)特定業(yè)務(wù)的需要而預(yù)借,因此并非長期保留項(xiàng)目,而是在業(yè)務(wù)辦理完后憑有關(guān)票據(jù)到財(cái)務(wù)部門一班性報(bào)銷,多退少補(bǔ),一次結(jié)清,下次再用時(shí)則重新辦理手續(xù),管理上與差旅費(fèi)的預(yù)借和報(bào)銷十分類似.
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