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稅控盤取得專票需要勾選確認(rèn)嗎,關(guān)于這個(gè)問題,一直是大家所關(guān)注的內(nèi)容,其實(shí)關(guān)于稅控盤的專票是需要勾選才可以確認(rèn)的,如果沒有勾選的話,系統(tǒng)會(huì)將其計(jì)入未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的科目;等到勾選后再移到進(jìn)項(xiàng)稅的科目進(jìn)行核算。如果不太了解,也別著急,一起來看看數(shù)豆子為大家整理的相關(guān)知識(shí)吧。
稅控盤取得專票需要勾選確認(rèn)嗎?
如果當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,卻沒有勾選認(rèn)證抵扣,可以把未勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,待勾選認(rèn)證抵扣后,再轉(zhuǎn)到“進(jìn)項(xiàng)稅額”科目中。會(huì)計(jì)分錄如下:
未勾選認(rèn)證時(shí):
借:原材料/庫(kù)存商品……
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款
勾選認(rèn)證后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
納稅人申報(bào)抵減稅款的賬務(wù)處理
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)納稅申報(bào)環(huán)節(jié)的審核,對(duì)于納稅人申報(bào)抵減稅款的,應(yīng)重點(diǎn)審核其是否重復(fù)抵減以及抵減金額是否正確。
發(fā)生時(shí):
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)等,
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
抵減時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(應(yīng)納稅額減征額),
貸:營(yíng)業(yè)外入
借:營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)
這個(gè)收入屬于財(cái)政性,可以稅前扣除,不繳所得稅。
也可以直接做
借:借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(應(yīng)納稅額減征額),
貸:現(xiàn)金
會(huì)計(jì)分錄:
通用設(shè)備:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:相關(guān)科目
專用設(shè)備:
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)(或固定資產(chǎn))
貸:現(xiàn)金或銀行存款
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
維護(hù)費(fèi):
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:現(xiàn)金或銀行存款
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
以上就是關(guān)于稅控盤取得專票需要勾選確認(rèn)嗎的詳細(xì)介紹,更多與稅控盤取得專票有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會(huì)計(jì)網(wǎng),希望本文對(duì)你有所幫助。
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