預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用后調(diào)賬怎么做
- 發(fā)表于:2020-09-02 10:02:13
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用后調(diào)賬怎么做,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用后調(diào)賬怎么做?
這得分兩種情況,如下:
1、如果是業(yè)務(wù)上贈(zèng)品的話,應(yīng)做銷售費(fèi)用。
借:銷售費(fèi)用
貨:應(yīng)收賬款如果其他用途, 則管理費(fèi)用
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)收賬款
2、當(dāng)時(shí),已做銷售那么已計(jì)算了增值稅,不用再調(diào)整了。
【預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用相關(guān)閱讀】
1、上年度將預(yù)付賬款做進(jìn)了管理費(fèi)用里,今年該如何調(diào)賬?
借:預(yù)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借;利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整如果提取了盈余公積,此科目也要做相應(yīng)的調(diào)整。
2、預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用,怎樣做?
借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
以上就是關(guān)于預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用后調(diào)賬怎么做的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與管理費(fèi)用有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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