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紹興市會計培訓班

發表于:2022-01-04 17:27:49 分類:會計實操培訓

紹興市會計培訓班,會計網課備考推薦中華。下面為大家分享一些會計實操知識。

留底的進項稅額轉出的會計分錄怎么寫

1、期末的留抵的進項稅額也就是指本期的銷項稅額小,進項稅額大,兩者抵消后進項稅仍然大于銷項稅,這就是期末留抵的進項稅額,該項目不用任何賬務處理,就在進項稅的借方保留就可以了。

2、掛賬留抵時

借:應交稅費—增值稅留抵稅額

貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

3、通過貨物和勞務銷項稅額占比計算,允許抵扣的部分

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費——增值稅留抵稅額

費用的進項稅額轉出會計分錄怎么做

進項稅額轉出是企業經常會發生的事情,其財務處理分錄如下:

發生需要轉出時:

借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用)

貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅轉出)

月底進行結轉時:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)

貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)

進項稅額轉出主要是發生以下兩種情況:

1、 納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失;

2、 納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途,如用于非應稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等。

待認證進項稅額轉出的會計分錄怎么做

當月沒有認證的進項稅計入其他應收款

入賬時:借:原材料等

其他應收款—進項稅備抵

貸:應付賬款等

下月認證時 借:應交稅金—應交增值稅(進項稅)

貸:其他應收款—進項稅備抵

就你公司來說,進項大于銷項,月末轉入應交稅金—未交增值稅

月末 借:應交稅金—轉出未交增值稅 -10 紅字

貸:應交稅金—未交增值稅 -10 紅字

月末“應交稅金—未交增值稅”為紅字,就不用交增值稅了,這10元留大下月繼續沖銷項稅。

本文介紹了留底的進項稅額轉出的會計分錄怎么寫的內容,要是本月進項稅上有留底,對于公司來說在繳納增值稅上會更加的從容,有足夠的進項稅可以抵扣銷項稅,幫助公司更好的減輕稅負上的負擔。

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