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買稅控盤的錢怎么抵扣稅款,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
買稅控盤的錢怎么抵扣稅款
《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)規(guī)定,增值稅納稅人2011年12月1日(含)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
一。 購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額,費(fèi)用正常計入費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目。
由于該文明確了按價稅合計直接抵減應(yīng)納增值稅額,且其進(jìn)項稅不得再進(jìn)行抵扣,則納稅人(不用區(qū) 分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會計處理為:
借:固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
二、技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會計處理
支付時,仍應(yīng)按原來的會計處理進(jìn)行核算。
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
三、月底的會計處理
由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應(yīng)交增稅金--未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
貸:營業(yè)外收入
購買稅盤是全額抵扣的,在報表中怎么申報?
在報表中應(yīng)該將抵減金額與增值稅分開填寫。
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額"。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額"之和時,按本期減征額實(shí)際填寫。
當(dāng)本期減征額大于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額"之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫"本期發(fā)生額"。"本期實(shí)際抵減稅額"填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入"期末余額"結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄"本期應(yīng)納稅額減征額"。當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄"本期應(yīng)納稅額"時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第15欄"本期應(yīng)納稅額"時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時,還應(yīng)填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫"本期發(fā)生額"。"本期實(shí)際抵減額"填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表15欄本期應(yīng)納稅額。未抵減部分填入"期末余額"結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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