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發(fā)票與付款金額不一致如何抵扣,關(guān)于發(fā)票的問題一直是各位會(huì)計(jì)們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
發(fā)票與付款金額不一致如何抵扣?
答:按發(fā)票稅額金額抵扣。發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額部分作為應(yīng)付賬款處理。
分錄為:
借;原材料(庫(kù)存商品)[發(fā)票價(jià)款]
借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)[發(fā)票稅額] 貸;銀行存款<(現(xiàn)金)[實(shí)際付款金額] 貸;應(yīng)付賬款[發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額部分]
<假定對(duì)方明確表示不再收取,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
<借;原材料(庫(kù)存商品)[發(fā)票價(jià)款] 借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)[發(fā)票稅額] 貸;銀行存款<(現(xiàn)金)[實(shí)際付款金額] 貸;營(yíng)業(yè)外收入[發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額部分]
<<發(fā)票與付款金額不一致怎么做賬?
<<答: 發(fā)票金額跟實(shí)際支付金額不符,有2種賬務(wù)處理方法
1、發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額的,按實(shí)際支付金額入賬。如現(xiàn)金購(gòu)買100元的辦公用品,發(fā)票金額為150元,則會(huì)計(jì)分錄是: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 100 貸:現(xiàn)金 100; 2、發(fā)票金額小于實(shí)際支付金額的,需要籌齊實(shí)際支付的發(fā)票數(shù)額才能入賬。
以上就是關(guān)于發(fā)票與付款金額不一致如何抵扣的詳細(xì)介紹,更多與發(fā)票有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對(duì)你有所幫助。
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