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開票稅點(diǎn)怎么算法? 以下是開票稅點(diǎn)算法等等的介紹,希望可以幫助到您。
1、增值稅:一般納稅人按銷售收入17%繳納,計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;小規(guī)模納稅人3%繳納,應(yīng)納稅額=銷售額×征收率;
2、城建稅按不同地區(qū)的納稅人實(shí)行不同檔次的稅率繳納:納稅義務(wù)人所在地在東城區(qū)、西城區(qū)、崇文區(qū)、宣武區(qū)范圍內(nèi)的和在朝陽區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)、石景區(qū)、門頭溝區(qū)、燕山六個(gè)區(qū)所屬的街道辦事處管理范圍內(nèi)的,稅率為增值稅的7%; 納稅義務(wù)人所在地在郊區(qū)各縣城、鎮(zhèn)范圍內(nèi)的,稅率為增值稅的5%; 納稅義務(wù)人所在地不在1、2項(xiàng)范圍內(nèi)的,稅率為為增值稅的1%;
3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納;
4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2%繳納
開發(fā)票給別人如何收取稅點(diǎn)?
1 首先,發(fā)票的稅點(diǎn)是不同的,普通發(fā)票的稅點(diǎn)有很多種,增值稅的發(fā)票目前一般為17%的稅點(diǎn),也有比這個(gè)多的。
幫別人開發(fā)票的話,發(fā)票是需要繳納相應(yīng)的稅金的,那么幫別人開的話,相應(yīng)的稅金往往都應(yīng)該由所需要的人進(jìn)行繳納稅金。
在發(fā)票左上方一般也有代開字樣。
2 稅金的計(jì)算,舉個(gè)例子。
假如對方需要開產(chǎn)品1000元,那么基本的稅金的計(jì)算:1000*17%=170元。
那么你收取對方的稅金金額就為170元。
3 稅點(diǎn)具體是多少,國家是有相關(guān)規(guī)定的,增值稅的稅點(diǎn)是往往是17%,很多普票的稅點(diǎn)是6%、8%等,根據(jù)稅點(diǎn)算出稅金的金額,從而收取別人具體的稅金金額。
發(fā)票點(diǎn)數(shù)怎么算?
1 先介紹下現(xiàn)在的增值稅發(fā)票的稅率的點(diǎn)數(shù),有3%,6%,10%和16%的,各行各業(yè)不相同;
2 增值稅稅額的計(jì)算公式為:含稅金額/(1+稅率)*稅率,這個(gè)是稅額的計(jì)算公式;
3 增值稅不含稅價(jià)的甲酸公式為:含稅金額/(1+稅率),也可以為含稅金額-稅額;
4 上面是增值稅的計(jì)算公式,我們可以用excel表格輸入公式進(jìn)行拖拉就可以方便得到想要的數(shù)據(jù);
5 也可以百度搜索一些計(jì)算的簡易程序,通過程序可以方便計(jì)算增值稅的相關(guān)數(shù)據(jù);
6 在用簡易軟件和用公式計(jì)算增值稅相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候會(huì)有一些誤差,一切以發(fā)票為準(zhǔn),因?yàn)楣綍?huì)和發(fā)票會(huì)有1到2分錢的誤差;
增值稅怎么計(jì)算?
1 首先我們要說的是增值稅小規(guī)模納稅人(連續(xù)不超過12個(gè)月的經(jīng)營期內(nèi),銷售額未達(dá)到增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)的納稅人),當(dāng)期應(yīng)納稅增值稅=當(dāng)期不含稅銷售收入總額 × 3%(增值稅征收率);
2 具體小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)納增值稅=收入*增值稅稅率 如收入100,稅率3%,應(yīng)納增值稅=100*3%=3元,這些都是一些基本的。
3 然后再說一下增值稅一般納稅人(在連續(xù)不超過12個(gè)月的經(jīng)營期內(nèi),工業(yè)企業(yè)銷售額達(dá)到50萬元以上,商業(yè)企業(yè)銷售額達(dá)到80萬元以上,以及其他經(jīng)申請認(rèn)定為增值稅一般納稅人的企業(yè)),當(dāng)期應(yīng)納稅增值稅的計(jì)算分三步計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。就是購進(jìn)貨物時(shí),取得的增值稅專用發(fā)票載明的稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅銷售收入 × 17%(購進(jìn)貨物適用的稅率,也可能是13%或7%、6%、3%)。
4 一般納稅人的有些稍微的復(fù)雜,一般納稅人企業(yè)的應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額 一般納稅人企業(yè)的稅率通常為17% 如購貨成本100,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額17,銷售此批貨物收入200,對應(yīng)銷項(xiàng)稅額34,暫不考慮特殊情況,則應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅稅額=34-17=17元。
5 計(jì)算銷項(xiàng)稅額。就是銷售貨物時(shí),開具的增值稅專用發(fā)票載明的稅額。銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售收入 × 17%(銷售貨物適用的稅率,也可能是13%或7%、6%、3%) 計(jì)算應(yīng)納稅額。應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)口貨物增值稅。增值稅額=進(jìn)口貨物的關(guān)稅完稅價(jià)格 × 17%(銷售貨物適用的稅率,也可能是13%)。
6 增值稅的計(jì)稅依據(jù)都是不含稅銷售收入,如果是含稅銷售收入,在計(jì)算時(shí)要先換算為不含稅銷售收入,計(jì)算公式為:不含稅銷售收入=含稅銷售收入 ÷ (1+17%),這里的17%也是相應(yīng)貨物的適用稅率,也可能是13%或7%、6%、3%,需根據(jù)不同商品確定。
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