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填寫有誤的發(fā)票應(yīng)該如何處理,財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
填寫有誤的發(fā)票應(yīng)該如何處理
答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號)第一條第三項(xiàng)和第四項(xiàng)有關(guān)規(guī)定,視下列不同情形分別處理:
1、因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。
發(fā)票號開錯(cuò)了怎么辦?
答:1、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,無論是普票還是專票,處理方法都是一樣的,在稅控系統(tǒng)中找到錯(cuò)誤發(fā)票,雙擊,然后點(diǎn)擊作廢就可以了,然后根據(jù)需要可以重新開具。作廢的發(fā)票聯(lián)次要齊全,然后蓋上公司統(tǒng)一的發(fā)票作廢章。
2、如果是需要跨月作廢發(fā)票,那么兩種發(fā)票的做法是不同的,普票相對簡單一些,只需要在稅控系統(tǒng)中輸入發(fā)票代碼,然后開具紅字發(fā)票(這個(gè)是需要一張紙質(zhì)發(fā)票打印出來的),最后賬務(wù)處理的時(shí)候把收入紅沖掉就可以了,需要注意的是,如果開票當(dāng)月有利潤,且已經(jīng)預(yù)交了所得稅是無法退稅的。
3、如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多,打開稅控盤后點(diǎn)擊開具紅字發(fā)票,就會(huì)出現(xiàn)下圖所示的對話框,很多種情況,大家要根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。需要注意的是,如果對方已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的稅款,一定要讓購貨方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,否則后期出現(xiàn)任何問題都會(huì)追查到開票方這里。
填寫有誤的發(fā)票應(yīng)該如何處理全部內(nèi)容了,填寫有誤的發(fā)票應(yīng)該如何處理問題,相關(guān)的處理方法小編已在文中為大家分別進(jìn)行了說明,相信你一定能有所收獲,感謝閱讀。還需要深入了解,可以向我們數(shù)豆子的老師提出咨詢。
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