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工資尾數差異財務賬上怎么處理

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工資尾數差異財務賬上怎么處理

答:一般是:設立一個往來賬戶進行核算。例如:設立“其他應收款”-“工資尾數核算”。

會計分錄是:借:應付職工薪酬-實發工資 (尾數合計)

貸:其他應收款-工資尾數核算 (尾數合計)

請問實發工資大于賬上工資怎么進行賬務處理?

可以在下月計提時多計提上月少提的金額,比如3000-2000=1000;也可以在這月記賬時用補充登記法。補充登記法是記賬后發現記賬憑證和帳簿記錄中應借、應貸會計科目無誤,只是所記金額小于應記金額。更正方法是:按照少記的金額用藍字編制一張與原記賬憑證應借、應貸科目完全相同的記賬憑證,以補充少記的金額。

例如:某企業生產車間領用原材料一批,價值2000元。該企業會計分錄誤記為:

借:生產成本 200

貸:原材料 200

按照少記的金額用藍字編制一張與原記賬憑證應借、應貸科目完全相同的記賬憑證,以補充少記的金額。

借:生產成本 1800

貸:原材料 1800

好了,根據上文內容的解答:工資尾數差異財務賬上怎么處理?相信大家對這個處理內容都很了解了,如果你們還有其他的疑問想要咨詢的話,可以向我們的老會計答疑咨詢,我們將會第一時間為你答疑!

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