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280元技術(shù)維護費需要報稅嗎
答:需要報稅,但是購買稅控設(shè)備費用及技術(shù)維護費可以全額遞減增值稅。
根據(jù)《財政部 國家稅務總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定:"納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應按以下要求填報:
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應納稅額減征額"。當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費的申報抵扣方法
第一步:打開增值稅申報軟件,進行銷項發(fā)票和進項發(fā)票的采集,采集完成后點擊填寫報表,系統(tǒng)自動生成各項附表。
第二步:其他附表審核確定好后,點擊進入"增值稅納稅申報表附表資料(四)(稅額抵減情況表)"。
第三步:在附表四第一項"增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費"中填寫本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額,本期實際抵減稅額應小于或等于第三列的本期應抵減額。
第四步:附表四填寫保存審核后,進入增值稅納稅申報表,在第二十三欄輸入應納稅額減征額的金額,與附表四中的本期實際抵減稅額應一致。
第五步:增值稅納稅申報表填寫好后,返回點擊選擇最后一項"增值稅減免稅申報明細表"填寫相關(guān)內(nèi)容。
第六步:增值稅減免稅申報明細表的填寫與附表四相同,都是第二欄在本期發(fā)生額與第四欄本期實際抵減稅額中填入金額,本期實際抵減稅額與附表四的抵減稅額及申報表第23行應納稅額減征額一致。
"280元技術(shù)維護費需要報稅嗎"答案是肯定的,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,按相關(guān)要求填報。更多會計知識,敬請關(guān)注數(shù)豆子。
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