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月末結(jié)賬固定資產(chǎn)未結(jié)賬怎么處理,在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
月末結(jié)賬固定資產(chǎn)未結(jié)賬怎么處理?
1、如果說固定資產(chǎn)使用了,錄了固定資產(chǎn)卡片,可以直接去用友通T3軟件的固定資產(chǎn)模塊進行計提折舊,生成會計憑證,然后結(jié)賬。
2、如果說是固定資產(chǎn)沒使用,之前就是誤操作啟用了,現(xiàn)在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步驟如下:
a、用賬套主管登錄系統(tǒng)管理,如 demo 登錄系統(tǒng)管理。
b、點賬套菜單下的啟用,取消固定資產(chǎn)前面的勾,退出就可以了。
用友固定資產(chǎn)月末怎么結(jié)賬?
每個月兩個模塊都要結(jié)賬。
固定資產(chǎn)結(jié)賬時提示的不平衡指的是固定資產(chǎn)卡片上的累計折舊、原值與總賬里累計折舊、固定資產(chǎn)科目對賬的結(jié)果
由于固定資產(chǎn)模塊提完折舊卡片信息就更新了,但是對比的總賬數(shù)據(jù)必須等到生成的憑證都記賬之后才算,所以通常在固定資產(chǎn)月末結(jié)賬時提示不平衡,這是正常現(xiàn)象,所以固定資產(chǎn)模塊選項里 專門提供了個選項是 ‘在固定資產(chǎn)與總賬對賬不平時允許固定資產(chǎn)結(jié)賬’這個控制。
以上就是數(shù)豆子小編為大家整理的關(guān)于月末結(jié)賬固定資產(chǎn)未結(jié)賬怎么處理的全部內(nèi)容了,用友固定資產(chǎn)月末怎么結(jié)賬?,若對此仍感到疑問,歡迎咨詢窗口老會計。
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