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小規(guī)模上月專票沖紅流程,最近很多小伙伴關注這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
小規(guī)模上月專票沖紅流程
答:增值稅專用發(fā)票
1。進入開票系統(tǒng),點擊"發(fā)票管理"按鈕上方點擊;紅字發(fā)票信息表;---;紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開;,根據實際情況選擇"購方申請"或"銷方申請"(注:購方申請不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,銷方申請需要填寫),購方申請點擊"確定"銷方申請點擊"下一步",根據提示進入"開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表"界面,確認票面信息或錄入票面信息(注:數量和金額為負數,單價為正數),確認完成點擊右上角"打印",彈出窗口選擇"不打印",再彈出窗口選擇"取消"。
2.在"發(fā)票管理"按鈕上方點擊;紅字發(fā)票信息表;----;紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出;進入界面中單擊選擇對應單號,點擊;上傳;并"確定",待"信息表描述"變?yōu)?審核通過"即可進入"發(fā)票填開"界面進行負數發(fā)票填開。
3.點擊"發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅專用發(fā)票填開",點擊"紅字---導入網絡下載紅字發(fā)票信息表",鼠標左鍵雙擊已審核通過的信息表編號,確認票面信息是否正確,確認之后正常打印在相對應的發(fā)票上面即可。
普通發(fā)票跨月沖紅步驟:
帶上要沖紅的紙質普通發(fā)票,到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單,然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發(fā)票即可!
小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票如何進行報稅
答:按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。如果當月的銷售額不夠沖減,留下月再繼續(xù)沖減。本期辦理零申報,并將情況報告給主管稅務局。
用一份紅字發(fā)票記賬聯(lián)做賬
借:應收賬款等科目(紅字)
貸;主營業(yè)務收入(紅字)
稅費(紅字)
在用正確的一份藍字發(fā)票記賬聯(lián)做賬
借:應收賬款等科目
貸;主營業(yè)務收入
以上是數豆子小編整理的小規(guī)模上月專票沖紅流程,我們進入開票系統(tǒng)中操作,具體如上文的流程,你們看完后應該都有了一定的理解。獲取更多精彩的財務會計干貨,就請持續(xù)關注數豆子更新吧!
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