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退貨收到銷項負數發票怎么做賬,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
退貨收到銷項負數發票怎么做賬?
開負數發票,只有發生退貨時,而且是跨月的對方和本公司都已入帳,要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證命,本單位才可去領負數發票申請表,再經國稅局批準,方可開具負數發票,是本月開出的發票,只要收回發票聯和抵扣聯,把發票作廢就行。不要開負數發票
當開了負數發票之后,本月就應做反方向憑證。 憑開具紅字增值稅專用發票通知單,先開一張負票。然后開一張正確的發票。
收到負數發票的會計處理:
負票做:
借:應收帳款(銀行存款) 紅字
貸:主營業務收入 紅字
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 紅字
正確發票做:
借:應收帳款(銀行存款)
貸:主營業務收入
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
1。本月開出的發票,本月退貨,作廢重開,(不能作廢的,也照下面2.處理)
2.上月開出的發票,本月退貨的。
分錄:
借:銀行存款(應收賬款等) 紅字
貸:主營業務收入 紅字
應交稅金_應交增值稅_銷項稅額 紅字
退貨收到銷項負數發票怎么做賬?開具銷項負數發票,應該取得購貨方稅務機關出具的證明。
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