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本月無開票企業所得稅怎么報

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本月無開票企業所得稅怎么報

開不開發票和企業所得稅沒關系。如果你的企業虧損就沒有企業所得稅。有利潤才要交相應的企業所得稅。

費用沒發票在所得稅申報時,要進行納稅調整,交企業所得稅。

《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)規定,企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用專的有效憑證。

據此,企業本年度實際已發生但未取得發票的費用支出,會計上已確認的成本、費用,在年度企業所得稅匯算清繳結束前未取得發票的,應屬作納稅調增處理,待取得發票時,應在該項成本、費用實際發生的年度可追溯納稅調減處理。

上月沒有開票本月抄稅、報稅、清卡流程怎么辦?

上月沒有開票,本月同樣需要抄稅 報稅,清卡;無論開票與否每月都要抄稅,報稅,清卡。

1,若上月未開發票,到抄稅日也必須抄稅,只不過抄所抄稅額為"0"。

2,上月未開增值稅發票,本月同樣需要報稅。在增值稅申報表上,將此筆銷售和稅額分別填列"未開票銷售"一欄,等到公司開票了,在當月申報時,在這一欄填列金額一致的負數沖銷,OK了。

這樣做的好處是及時申報,無后顧之憂;但一定要記得開票時沖回相等的金額,不然就重復交稅了。還有,在作增值稅申報時,在附表一上,有一欄"本月未開具發票銷售"里,填上你想申報的數字,主表的收入欄按附表一的合計數填。

等實際開票時,再在附表一的"上月已申報,本月開具發票"欄里填上你上次預作的收入,來沖減開票當月的收入。

這樣做會導致你的稅務申報的收入在開票前和財務報表的收入不等,但是沒有關系,到開票當月兩個數值就會相同,稅務局是允許這種做法的。每月報稅時間,正常的是截止每月的15日,節假日順延,只要在15日前抄報稅就不會影響。

本月無開票企業所得稅怎么報?即使你整月甚至整年都沒有票,但企業有利潤就需要繳納相應的所得稅,如實按照你們的真實情況進行申報,沒有票的就要補充相應的有效憑證。具體的操作參見上文。更多精彩知識,盡在數豆子。

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