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金稅四期期間,企業(yè)應(yīng)該避免的事情是?
1、利潤表與企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額不一致.
2、已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的資產(chǎn),用于員工福利,未作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
3、當(dāng)期開具發(fā)票【不包含不征稅發(fā)票】的金額、稅額合計(jì)數(shù)大于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù).
4、已認(rèn)證或確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票上注明的金額、稅額合計(jì)數(shù)小于申報(bào)表中本期申報(bào)抵扣的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)金額、稅額合計(jì)數(shù).
5、經(jīng)稽核比對(duì)相符的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的稅額合計(jì)數(shù)小于申報(bào)表中本期申報(bào)抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的稅額.
6、取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額合計(jì)數(shù)小于申報(bào)表中本期申報(bào)抵扣的代扣代繳稅收繳款憑證的稅額.
7、納稅人前往稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,以為當(dāng)期已預(yù)繳稅款,可以在次月申報(bào)時(shí)將收入剔除;
8、為謀取不當(dāng)利益,故意違規(guī)開具發(fā)票【如虛開增值稅發(fā)票、偷逃稅款等】
稅務(wù)通過對(duì)大數(shù)據(jù)的校驗(yàn)分析,發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),以科學(xué)的手段對(duì)納稅人存在的疑點(diǎn)進(jìn)行自動(dòng)排序與預(yù)警監(jiān)測,及時(shí)糾正納稅人的涉稅行為可能存在風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),如果情節(jié)嚴(yán)重將移交稽查.
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金稅四期系統(tǒng)上線后將會(huì)影響哪些方面?當(dāng)年最后一個(gè)征收期結(jié)束后第一日0:00掃描一般納稅人申報(bào)表,匯總一般納稅人申報(bào)表填列金額,若在掃描之前當(dāng)年累計(jì)月份中零申報(bào)次數(shù)大于等
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初次購買金稅盤和服務(wù)費(fèi)的分錄是?按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的
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