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納稅中的銷售額是指含稅銷售額么,關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,一直是大家所關(guān)注的內(nèi)容,如果不太了解,也別著急,一起來(lái)看看數(shù)豆子為大家整理的相關(guān)知識(shí)吧。
納稅中的銷售額是指含稅銷售額么?
這個(gè)稅指的就是增值稅,作為增值稅納稅人,在銷售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)向購(gòu)貨方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
增值稅屬價(jià)外稅,在銷售時(shí)含稅銷售額也可轉(zhuǎn)化成不含稅,公式為:不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+稅率17%)
舉個(gè)例子:商場(chǎng)里出售一臺(tái)電暖氣,標(biāo)價(jià)117元,其實(shí)這東西就值100元,剩下17是增值稅,商場(chǎng)跟消費(fèi)者收117后,自己留100,剩下的17交給稅務(wù)局去了??梢?jiàn)117是包含了增值稅的銷售額(簡(jiǎn)稱含稅銷售額),至于不含稅銷售額,就是指減掉增值稅后的銷售額,即=117-17=100。
免稅銷售額是否含稅?
免稅銷售額是指交稅的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)是銷售額減免稅銷售額,再乘以稅率。
根據(jù)稅法的有關(guān)規(guī)定,題中“銷售額”均指還原后的“不含增值稅價(jià)格”。如果你企業(yè)有依照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售收入的,應(yīng)當(dāng)填入“免稅銷售額”中;對(duì)于依照稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)交納增值稅的銷售收入,應(yīng)當(dāng)填入“應(yīng)稅銷售額”中。所以,你應(yīng)當(dāng)將“9615.39”填入“應(yīng)稅銷售額”中即可。
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