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出口企業(yè)出口退稅的稅務(wù)處理

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出口企業(yè)出口退稅的稅務(wù)處理,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。

出口企業(yè)出口退稅的稅務(wù)處理

答:外貿(mào)公司出口退稅賬務(wù)處理:

1、外貿(mào)企業(yè)出口貨物的銷售實現(xiàn)時間的確定

出口貨物的銷售實現(xiàn)時間,不論是何種運輸方式(海、陸、空、郵),均以取得運單并向銀行辦理交單后,作為出口銷售收入的實現(xiàn)時間。

2、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算

外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。

(1)購進出口貨物時,

借:庫存出口商品

應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅金)

貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

(2)貨物出口后,根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額及應(yīng)收出口退稅額

借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)

應(yīng)收出口退稅

貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

—應(yīng)交增值稅(出口退稅)

(3)收到出口退稅款,

借:銀行存款

貸:應(yīng)收出口退稅

3、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算

外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機關(guān)申請退還已納消費稅。

(1)貨物出口后計算應(yīng)退稅款

借:應(yīng)收出口退稅(消費稅)

貸:主營業(yè)務(wù)成本

(2)收到退回的消費稅款時

借:銀行存款

貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)

4、比如,

(1)1月購入一批商標(biāo)1000個,含稅1170元

憑證是這樣做:

借:庫存商品-商標(biāo) 1000。00

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣出口退稅 170。00

貸:現(xiàn)金 1170。00

(2)2月出口銷售

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

(3)5月申報 進轉(zhuǎn)出40

借:主營業(yè)務(wù)成本 40

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進轉(zhuǎn)出 40

待確定當(dāng)期應(yīng)退稅金額之后

借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅

之后當(dāng)期免抵退稅額金額則

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅抵扣內(nèi)銷

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅

收到退稅的金額后

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款

 

出口退稅申報流程

1、預(yù)審反饋處理—〉確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù),顯示文本查看器,關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎(Y/N)?”,點擊是,提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。

2、打印退稅進貨、申報明細表

A、進貨明細申報數(shù)據(jù)的打印。退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢,按打印鍵,企業(yè)根據(jù)自己需要,選中所需的打印設(shè)置,按確定鍵,再按生成報表 ,所需要的報表已經(jīng)生成。可選擇報表預(yù)覽和打印報表進行操作。

導(dǎo)出數(shù)據(jù) 功能:將需打印的報表不直接輸出到打印機,按EXECL格式輸出,企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)整報表格式。

B、出口明細申報數(shù)據(jù)的打印。參考A的方法,包括:關(guān)聯(lián)號、申報批次、序號、出口發(fā)票號、報關(guān)單號、核銷單號、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)量、美元離岸價。

3、退稅正式申報—〉查詢本次申報數(shù)據(jù)—〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,退出。

4、退稅正式申報—〉生成退稅申報軟盤,選擇“本地申報”,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成。到此,已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報,企業(yè)辦稅人員將正式申報的軟盤和有關(guān)退稅申報資料上報到國稅主管分局。

以上就是關(guān)于出口企業(yè)出口退稅的稅務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與退稅有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。

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