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開具紅字發(fā)票要哪些資料,關于紅字發(fā)票的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
開錯票的稅金退回怎么處理?
答:對于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,由購買方主管稅務機關審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對于銷貨方提出申請的,可由銷貨方主管稅務機關直接根據納稅人填報的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷貨方在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數開具,紅字專用發(fā)票應與《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一一對應。
開增值稅專用發(fā)票稅率開錯了怎么辦?
答:1。納稅人報告稅務機關,按錯開的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進行申報;
2。次月開具紅字發(fā)票,再開具藍字發(fā)票;
3。如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應納稅額。
具體參考:
1。《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規(guī)定:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,應開具紅字專用發(fā)票。
2。國家稅務總局關于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國稅發(fā)〔2006〕156號)第二十五條第一款規(guī)定:“用于抵扣增值稅進項稅額的專用發(fā)票應經稅務機關認證相符(國家稅務總局另有規(guī)定的除外)。認證相符的專用發(fā)票應作為購買方的記賬憑證,不得退還銷售方。”
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外貿企業(yè)收到紅字發(fā)票怎么處理
答:1、購買方已認證抵扣的稅款在取得“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”后,不論銷貨方是否已開具紅字發(fā)票,不論購買方是否已收到對方的紅字發(fā)票,購買方必須在取得《
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返利的紅字發(fā)票通知單開具條件是什么(如何開具)
也就是說已開具增值稅專用發(fā)票購貨方勾選認證抵扣后,由購貨方提取的紅字發(fā)票申請單,目的是讓銷售方能夠開具返利部分金額的紅字發(fā)(注實際開具發(fā)票時無需開具紅字數量);紅字發(fā)票申請單據可按
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未開票收入退回或折讓是不是用開紅字發(fā)票
未開票收入退回或折讓是不是用開紅字發(fā)票,數豆子為大家整理相關資料。未開票收入退回或折讓是不是用開紅字發(fā)票《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發(fā)票問題的通知》
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作廢發(fā)票和紅字發(fā)票是一樣的嗎
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紅字發(fā)票賬務處理規(guī)定
紅字發(fā)票賬務處理規(guī)定,最近很多小伙伴關注這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。答:1、銷貨方如發(fā)生退貨、銷售折讓收到購貨方抵扣聯、存根聯的,應視不同情況按以
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紅字發(fā)票已核銷待查證是什么意思
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