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勞務(wù)派遣差額征稅的會計處理怎么做,關(guān)于這個問題一直被各位會計們所關(guān)注,本文整理了會計中與差額征稅相關(guān)的內(nèi)容,一起來看看。
勞務(wù)派遣差額征稅的會計處理怎么做?
勞務(wù)派遣差額征稅的會計處理:
(1)確認(rèn)收入時會計處理
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅
(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅
主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
舉例說明勞務(wù)派遣差額征稅的會計處理
(一)如果一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅,含稅銷售額100萬元,支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費(fèi)用80萬元時
(1)確認(rèn)收入時會計處理
借:銀行存款 1,000,000。00
貸:主營業(yè)務(wù)收入 952,380。95
應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅47,619.05
(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅38,095.24
主營業(yè)務(wù)成本 761,904.76
貸:銀行存款 800,000。00
以上就是小編為大家介紹的勞務(wù)派遣差額征稅的會計處理怎么做的全部內(nèi)容,相信大家看完實(shí)例也已經(jīng)明白了,更多的財務(wù)知識,歡迎持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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