一、每月會計作賬流程:

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出納怎么記賬?

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  出納怎么記賬?出納不用記賬,只負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。如果你打算當(dāng)會計,可以了解一下一般企業(yè)大致的會計流程與分錄。

  一、每月會計作賬流程:

  1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。

  2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。

  3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費用,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。

  4、結(jié)賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

  5、編制會計報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。

  6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

  二、一般企業(yè)做賬的主要會計分錄:

  1、采購

  借:原材料/庫存商品

  應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

  貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款

  2、材料領(lǐng)用

  借:生產(chǎn)成本

  貸:原材料

  3、計提工資

  借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用

  貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

  其他應(yīng)付款—社保、個稅

  4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等

  借:制造費用

  貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款

  5、計提折舊

  借:制造費用(車間用)

  管理費用(管理部門使用)

  營業(yè)費用(銷售部門使用)

  貸:累計折舊

  6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用

  借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品

  生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品

  。。。

  貸:制造費用

  7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品

  借:庫存商品

  貸:生產(chǎn)成本

  8、銷售收入

  借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

  9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算)

  借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅

  應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加

  應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育費附加

  10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金

  借:主營業(yè)務(wù)成本

  貸:庫存商品

  借:本年利潤

  貸:主營業(yè)務(wù)成本

  主營業(yè)務(wù)稅金及附加

  11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入

  借:主營業(yè)務(wù)收入

  貸:本年利潤

  12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用

  借:本年利潤

  貸:管理費用

  銷售費用

  財務(wù)費用

  13、季末,計提預(yù)交所得稅

  借:所得稅費用

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅

  借:本年利潤

  貸:所得稅費用

  14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷差額)

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

  新手出納如何做賬?

  想了解出納的工作,可以看看當(dāng)當(dāng)網(wǎng)上銷量最多的《手把手教你做優(yōu)秀出納》,這本書是連外行也能看懂的,比較適合你目前的情況、

  通俗的說,從字面上看,出,表示付出,納,表示進(jìn)入和接受,因此,習(xí)慣上把管理現(xiàn)金的工作叫“出納”工作,并且一直沿用至今。

  具體的說,出納的工作范圍是管理現(xiàn)金,記‘現(xiàn)金帳’和‘銀行存款’兩本日記帳,其他的帳全部由會計負(fù)責(zé),這也是會計法的明確規(guī)定。

  公司的出納,和經(jīng)營其他商品的公司差不多,也是貨款的收付,包括現(xiàn)金和銀行存款的所有收付。經(jīng)過出納直接收付的款項(包括現(xiàn)金和銀行存款)的原始憑證,及時登記現(xiàn)金和銀行存款帳,每天下班以前,自己要清點現(xiàn)金,和自己登記,的現(xiàn)金帳的余額核對一致,做到日清月結(jié)。

  出納的另外一項工作,是管理支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)開現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,保管公司在銀行預(yù)留的印鑒(印鑒是公司財務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人的私章),你只負(fù)責(zé)保管和使用負(fù)責(zé)人的私章。

  出納還有一項工作,收到的款項,比如別人付來的轉(zhuǎn)帳支票,是由你填寫‘進(jìn)帳單’送存銀行。月末,去銀行

  把銀行對帳單取回,和你記載的銀行帳逐筆核對,編制‘調(diào)節(jié)表’蓋公司的財務(wù)專用章后,留一份,交銀行一份。

  以上就是關(guān)于出納怎么記賬的詳細(xì)內(nèi)容了,不知道對你有沒有幫助呢,想要做個好出納可不容易啊,大家加油吧。
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