報(bào)稅出現(xiàn)差錯(cuò)賬務(wù)處理怎么做
- 發(fā)表于:2021-03-24 09:11:51
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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報(bào)稅出現(xiàn)差錯(cuò)賬務(wù)處理怎么做,最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
報(bào)稅出現(xiàn)差錯(cuò)賬務(wù)處理怎么做?
這個(gè)一般沒有別的辦法,稅務(wù)局就是多交稅可以,少交稅肯定就麻煩的,你就把這月的也處理了,上個(gè)月的稅錢挪到這個(gè)月算交的處理吧,想退稅很難的。多交部分作為下個(gè)月稅金的預(yù)繳。賬面上就在應(yīng)交稅金借方掛著,下月就平了。
企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯(cuò)誤,如何處理?
一、企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯(cuò)誤,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。依據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通知(國(guó)稅發(fā)[2009]79號(hào))第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。
二、修改以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)須知:
納稅人經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)有誤,需要修改申報(bào)時(shí),需持下列資料到稅務(wù)征收大廳辦理相關(guān)手續(xù):
(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表及全部附表的復(fù)印件(一份);
(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表及全部附表的原件(兩份);
(3)修改納稅申報(bào)的情況說明。
情況說明的內(nèi)容包括:修改申報(bào)的年度、修改申報(bào)的原因、修改申報(bào)主表及附表的具體行次等。
上文小編介紹了報(bào)稅出現(xiàn)差錯(cuò)賬務(wù)處理怎么做這個(gè)內(nèi)容,大家對(duì)這個(gè)內(nèi)容了解的怎么樣了呢?做錯(cuò)賬這個(gè)時(shí)候最為關(guān)鍵的是需要平賬,更多相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注數(shù)豆子的更新!
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