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核定征收怎么報稅?帶上公章,找分管你們公司的專管員,他會對這計算機(jī)給你大致核對下資料,蓋著章或者簽個字,就結(jié)束了。但是有的企業(yè)要交一份資產(chǎn)負(fù)債表、損益表;如果有需要交的稅還要打票,打了票以后再去銀行交。
核定征收的企業(yè)如何申請?
首先你要找你的稅務(wù)專管員拿一份申請所得稅核定征收的表格,如實填寫你公司的賬薄建立情況,在是否能準(zhǔn)確核算收入欄填是,是否能準(zhǔn)確核算成本欄填否,同時準(zhǔn)備一份所得稅核定征收的申請,一起報給稅務(wù)專管員初審。專管員通過后就將你公司的核定申請上報稅務(wù)局審批。一般只要專管員通過了,就基本申請成功。不過我的經(jīng)驗不算豐富,各地稅務(wù)的規(guī)定可能也有差異,你可以向你的稅務(wù)專管員提問。
《核定征收企業(yè)所得稅暫行辦法》第五條 稅務(wù)機(jī)關(guān)采用下列方法核定征收企業(yè)所得稅:(一)參照當(dāng)?shù)赝愋袠I(yè)或者類似行業(yè)中經(jīng)營規(guī)模和收入水平相近的納稅人的稅負(fù)水平核定;(二)按照應(yīng)稅收入額或成本費(fèi)用支出額定率核定;(三)按照耗用的原材料、燃料、動力等推算或測算核定;
按照其他合理方法核定。采用前款所列一種方法不足以正確核定應(yīng)納稅所得額或應(yīng)納稅額的,可以同時采用兩種以上的方法核定。采用兩種以上方法測算的應(yīng)納稅額不一致時,可按測算的應(yīng)納稅額從高核定。
關(guān)于所得稅由核定征收改為查帳征收,申報人員按核定方式交納了,如何帳務(wù)處理?
1、所得稅。。。交納時的稅票如何做帳務(wù)處理?
按實際繳納金額記賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
計提按查賬征收
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
這樣,“應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅”科目有余額,如果在貸方,是你們少交的,補(bǔ)交;如果在借方,是多交了,下次可以少交(抵減)。
2、多交的所得稅是否需要處理?
如果是季度預(yù)交,不用處理,等于是提前納稅了,下次再抵減,或者所得稅匯算清繳時一并處理,這個要看稅務(wù)怎么說,如果同意你下次抵減,就再下次繳納時將本次多交的扣除。
計提和繳納的都在“應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅”賬戶里。
3、如果年度匯算時仍然無須交納的所得稅,多交的所得稅如何處理?
可以申請退稅。
4、在次月的申報表中是否要體現(xiàn)為預(yù)交的所得稅?
要。不然又多扣了。
5、如本月收入6000。。。已經(jīng)交納的如何分錄處理?
不用處理,在“應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅”借方呢,何時退稅何時處理。如果下次需要交所得稅,一計提就抵減了。
以上就是關(guān)于核定征收怎么報稅的詳細(xì)介紹個,更多與核定征收報稅有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會計網(wǎng), 希望本文對你有所幫助。
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