稅控盤(pán)增值稅發(fā)票已抵扣如何紅沖
- 發(fā)表于:2021-03-25 10:22:29
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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稅控盤(pán)增值稅發(fā)票已抵扣如何紅沖,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
稅控盤(pán)增值稅發(fā)票已抵扣如何紅沖
1。先與銷(xiāo)售方取得聯(lián)系;
2.在你購(gòu)買(mǎi)方的開(kāi)票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請(qǐng)單:
(1)進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填開(kāi)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇/選購(gòu)買(mǎi)方/選已抵扣/確定;
(2)紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開(kāi)/銷(xiāo)售方名稱稅號(hào)/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅,自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(你的)/申請(qǐng)理由:發(fā)票號(hào)碼有誤;
3.做好了的申請(qǐng)單還需"申請(qǐng)單導(dǎo)出",導(dǎo)出到桌面并拷到U盤(pán);
4.把原來(lái)有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷(xiāo)售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;
5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫(xiě)上"與原件一致"字樣。
然后,帶上原件與復(fù)印件和U盤(pán)到你的稅務(wù)局,你稅局會(huì)開(kāi)給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷(xiāo)售方,他就可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了。 他再重新開(kāi)一份正確的發(fā)票給你。
在你收到銷(xiāo)售方一負(fù)一正的發(fā)票后:負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。
如何正確的開(kāi)具增值稅專用發(fā)票?
使用標(biāo)準(zhǔn):
(一)字跡清楚。
(二)不得涂改。
(三)項(xiàng)目填寫(xiě)齊全。
(四)票、物相符,票面金額與實(shí)際收取的金額相符。
(五)各項(xiàng)目?jī)?nèi)容正確無(wú)誤。
(六)全部聯(lián)次一次填開(kāi),上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。
(七)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
(八)按照規(guī)定的時(shí)限開(kāi)具專用發(fā)票。
(九)不得開(kāi)具偽造的專用發(fā)票。
(十)不得拆本使用專用發(fā)票。
(十一)不得開(kāi)具票樣與國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專用發(fā)票。
開(kāi)具的專用發(fā)票有不符合上列要求者,不得作為扣稅憑證,購(gòu)買(mǎi)方有權(quán)拒收。
從發(fā)票開(kāi)具資格來(lái)說(shuō),主要分為稅務(wù)代開(kāi)和自行開(kāi)票兩種。
稅務(wù)代開(kāi)
當(dāng)部分法人單位或個(gè)人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的資格,可以前往稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票,這就是稅務(wù)代開(kāi)。(主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)時(shí),要求現(xiàn)場(chǎng)繳稅;如果發(fā)票作廢,稅款退回流程復(fù)雜、周期長(zhǎng)。因此建議創(chuàng)業(yè)者們認(rèn)真核查開(kāi)票信息及客戶的開(kāi)票需求。)
自行開(kāi)票
當(dāng)企業(yè)注冊(cè)完成后,就可以申請(qǐng)稅控和發(fā)票,擁有開(kāi)發(fā)票的資格。之后公司再配備電腦和針式打印機(jī)設(shè)備,就可以開(kāi)始自行開(kāi)票了。
一般建議,只要公司有業(yè)務(wù)收入,就要盡早申請(qǐng)開(kāi)票資格,自行開(kāi)票。
稅控盤(pán)增值稅發(fā)票已抵扣如何紅沖?整體上來(lái)說(shuō),其實(shí)企業(yè)的增值稅發(fā)票作廢后需要做紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo),在稅控盤(pán)中按照上文介紹的步驟進(jìn)行操作,如果在操作的過(guò)程中有什么不理解的地方,歡迎大家來(lái)數(shù)豆子網(wǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí),這里有專業(yè)的會(huì)計(jì)老師給大家進(jìn)行指導(dǎo)學(xué)習(xí)的,一定會(huì)對(duì)于有所幫助。
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稅控盤(pán)開(kāi)票步驟
一、首先點(diǎn)擊電腦桌面系統(tǒng)上的開(kāi)票軟件圖標(biāo)打開(kāi)稅控開(kāi)票系統(tǒng),并通過(guò)USB設(shè)備插上金稅盤(pán)設(shè)備連接電腦。輸入賬戶信息登入稅控系統(tǒng)。六、在填寫(xiě)好客戶的開(kāi)票信息后點(diǎn)擊小窗口左上角的保存按鈕,
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稅控盤(pán)減免稅款月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
稅控盤(pán)減免稅款月末如何結(jié)轉(zhuǎn)夠買(mǎi)金稅盤(pán)未抵減的金額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)一、購(gòu)買(mǎi)時(shí)稅控系統(tǒng)時(shí)的會(huì)計(jì)處理。即先按含稅金額,費(fèi)用正常計(jì)入費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目由于該文明確了按價(jià)稅合計(jì)直接抵減
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營(yíng)改增后稅控盤(pán)全額抵扣如何申報(bào)處理呢
營(yíng)改增后稅控盤(pán)全額抵扣如何申報(bào)處理呢,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人
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