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cpa公司戰略誰的課好

發表于:2022-01-02 15:37:48 分類:注冊會計師培訓

cpa公司戰略誰的課好,到正保會計網校學習名師課程,老師講解很詳細。

注冊會計師綜合階段考試內容之審計

綜合階段考試設職業能力綜合測試科目,分成試卷一和試卷二(試卷一和試卷二各50分),考試題型為綜合案例分析。

試卷一以鑒證業務為重點,內容主要涉及會計、審計和稅法等專業領域;試卷二以管理咨詢和業務分析為重點,內容主要涉及財務成本管理、公司戰略與風險管理和經濟法等專業領域。

試卷一設置5分的英文作答附加分題,鼓勵考生使用英文作答。

試卷一和試卷二考試時間均為3.5小時。

審 計

(一)審計計劃

1.初步業務活動

2.總體審計策略和具體審計計劃

3.重要性

(二)風險識別和評估

1.風險評估程序、信息來源以及項目組內部的討論

2.了解被審計單位及其環境

3.了解被審計單位的內部控制

4.評估重大錯報風險

(三)風險應對

1.針對財務報表層次重大錯報風險的總體應對措施

2.針對認定層次重大錯報風險的進一步審計程序

3.控制測試

4.實質性程序

(四)銷售與收款循環的審計

1.銷售與收款循環的特點

2.銷售與收款循環的業務活動和相關內部控制

3.銷售與收款循環的重大錯報風險

4.測試銷售與收款循環的內部控制

5.銷售與收款循環的實質性程序

(五)采購與付款循環的審計

1.采購與付款循環的特點

2.采購與付款循環的業務活動和相關內部控制

3.采購與付款循環的重大錯報風險

4.測試采購與付款循環的內部控制

5.采購與付款循環的實質性程序

(六)生產與存貨循環的審計

1.生產與存貨循環的特點

2.生產與存貨循環的業務活動和相關內部控制

3.生產與存貨循環的重大錯報風險

4.測試生產與存貨循環的內部控制

5.生產與存貨循環的實質性程序

(七)貨幣資金的審計

1.貨幣資金與業務循環

2.貨幣資金涉及的主要業務活動和相關內部控制

3.貨幣資金的重大錯報風險

4.測試貨幣資金的內部控制

5.貨幣資金的實質性程序

(八)對特殊事項的考慮

1.財務報表審計中與舞弊相關的責任

2.財務報表審計中對法律法規的考慮

3.注冊會計師與治理層的溝通

4.前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通

5.利用內部審計工作

6.利用老師的工作

(九)對集團財務報表審計的特殊考慮

1.與集團財務報表審計有關的概念

2.集團財務報表審計中的責任設定和注冊會計師的目標

3.集團審計業務的承接與保持

4.了解集團及其環境、集團組成部分及其環境

5.了解組成部分注冊會計師

6.重要性

7.針對評估的風險采取的應對措施

8.合并過程

9.與組成部分注冊會計師的溝通

10.評價審計證據的充分性和適當性

11.與集團管理層和集團治理層的溝通

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