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我是一房地產(chǎn)開發(fā)公司的財(cái)務(wù)人員,我公司在2007年取得了一個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)權(quán),即與當(dāng)?shù)胤抗芫趾炗喠艘粋€(gè)開發(fā)協(xié)議,后來,由于種種原因,我公司沒有開發(fā)這個(gè)項(xiàng)目,把這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)讓與了另外一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)公司,同時(shí)約定對方以固定稅后利潤的形式,支付給我公司,該款項(xiàng)現(xiàn)已收到。當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門認(rèn)為我公司收到的是固定利潤,應(yīng)該繳納營業(yè)稅及企業(yè)所得稅,我公司對此款項(xiàng)涉及的稅收問題感到有疑問,想請老師給分析一下,像我們這種業(yè)務(wù)是否應(yīng)該繳納營業(yè)稅及企業(yè)所得稅,依據(jù)是什么?
貴公司將取得的開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓其它企業(yè)開發(fā),應(yīng)按轉(zhuǎn)讓收入申報(bào)繳納營業(yè)稅及附加稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。至于貴公司跟項(xiàng)目受讓企業(yè)約定轉(zhuǎn)讓收入為稅后利潤,這在稅法規(guī)定上不予支持。因?yàn)橘F公司是這筆轉(zhuǎn)讓收入的納稅人。
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房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳算法
所得稅預(yù)繳是企業(yè)在當(dāng)期預(yù)繳下一納稅期應(yīng)繳納的所得稅,是企業(yè)完成當(dāng)期所得稅申報(bào)和繳納的一項(xiàng)必要程序。而對于房地產(chǎn)企業(yè)來說,所得稅預(yù)繳算法的具體步驟則需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)
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利潤總額為負(fù)計(jì)提所得稅嗎 為什么
利潤總額為負(fù),不能確定是否需要繳企業(yè)所得稅,要根據(jù)具體的情況來判斷,一般如果利潤總額為負(fù)數(shù),所得稅費(fèi)用就不用計(jì)算。如果單位的企業(yè)所得稅征收方式是查賬征收,那么利潤總額為負(fù),不用計(jì)提
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個(gè)人所得稅代扣代繳的會計(jì)分錄
我們?nèi)粘K玫绞值墓べY,其實(shí)公司都已經(jīng)幫我們代扣代繳了個(gè)人所得稅了,那作為公司的財(cái)務(wù)人員,不僅要隨時(shí)關(guān)注個(gè)稅改革的動向,還要認(rèn)真做好企業(yè)的代扣代繳個(gè)人所得稅會計(jì)分錄。具體應(yīng)該怎么做
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匯算清繳退回的所得稅賬務(wù)處理
匯算清繳是企業(yè)每年都需要進(jìn)行的重要工作,一般在匯算清繳后,會計(jì)還需要做一定的賬務(wù)調(diào)整,關(guān)于匯算清繳所得稅賬務(wù)處理是怎么做的呢?匯算清繳所得稅退回做賬需要哪些步驟呢?一起來了解下吧!
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個(gè)人所得稅稅率
個(gè)人所得稅稅率是?個(gè)人所得稅根據(jù)不同的征稅項(xiàng)目,分別規(guī)定了三種不同的稅率:1、工資、薪金所得,適用7級超額累進(jìn)稅率,按月應(yīng)納稅所得額計(jì)算征稅.該稅率按個(gè)人月工資、薪金應(yīng)
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本年利潤的會計(jì)處理是
本年利潤的會計(jì)處理是?一、本科目核算企業(yè)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利潤【或發(fā)生的凈虧損】.二、企業(yè)期【月】末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí),應(yīng)將各損益類科目的金額轉(zhuǎn)入本科目,結(jié)平各損益類科目.結(jié)轉(zhuǎn)后本
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個(gè)人取得的工資所得如何繳納個(gè)人所得稅
個(gè)人取得的工資所得如何繳納個(gè)人所得稅,數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。個(gè)人取得的工資所得如何繳納個(gè)人所得稅1、按個(gè)人所得稅法規(guī)定,納稅人共同取得稿酬收入的,分別按各自取得收入納稅。2
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居民企業(yè)的企業(yè)所得稅納稅地點(diǎn)如何確定
居民企業(yè)的企業(yè)所得稅納稅地點(diǎn)如何確定,以下是數(shù)豆子整理的內(nèi)容。居民企業(yè)的企業(yè)所得稅納稅地點(diǎn)如何確定1。居民企業(yè)的納稅地點(diǎn)。除稅收法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外,居民企業(yè)以企業(yè)登記注
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財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表怎么填
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