?上月沒有計(jì)提所得稅本月如何做分錄
- 發(fā)表于:2020-10-15 09:10:59
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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?上月沒有計(jì)提所得稅本月如何做分錄,其實(shí)企業(yè)上個(gè)月沒有計(jì)提的增值稅都是在下個(gè)月進(jìn)行補(bǔ)交的,在當(dāng)月進(jìn)行補(bǔ)交的增值稅可以補(bǔ)一張記賬單到上個(gè)月,如果不能就在當(dāng)月補(bǔ)一個(gè)記賬單也行。如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
上月沒有計(jì)提所得稅本月如何做分錄
如果可以補(bǔ)一張記賬憑證到上個(gè)月最好,但是如果不能補(bǔ),當(dāng)月補(bǔ)一個(gè)計(jì)提吧,
計(jì)提:
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
繳納后:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
企業(yè)計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的,這個(gè)月做或者上個(gè)月做都可以,只不過是上個(gè)月做的話,你看到的未交增值稅額會(huì)比較清楚。
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-應(yīng)交稅金-未交增值稅
繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款/現(xiàn)金
少計(jì)提增值稅,要補(bǔ)提增值稅應(yīng)的意思之前少算增值稅,也就是說本應(yīng)該屬于增值稅的,卻記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,因此從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中再扣除增值稅。
交企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)少算增值稅即:
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,
貸:銀行存款
這樣,帳上體現(xiàn)的是應(yīng)交稅法--應(yīng)交增值稅是借方
因此,要補(bǔ)提增值稅,做:
借:商品銷售收入(這個(gè)數(shù)就是現(xiàn)在帳上借方余額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(這個(gè)數(shù)就是你現(xiàn)在帳上借方余額)
以上就是關(guān)于?上月沒有計(jì)提所得稅本月如何做分錄的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與計(jì)提有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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