一般納稅人向小規(guī)模納稅人可以開(kāi)專(zhuān)票嗎
- 發(fā)表于:2023-04-01 19:25:39
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
-
可以。
一般情況下,一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,不需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,為其開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有意義,而且會(huì)在國(guó)稅的系統(tǒng)中形成滯留票,稅局可能會(huì)進(jìn)行核查。
但是,稅法上并沒(méi)有規(guī)定不能給小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。所以,如果小規(guī)模納稅人要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,銷(xiāo)售方應(yīng)當(dāng)開(kāi)具。
一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
1.增值稅納稅人,年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人資格認(rèn)定。
2.年應(yīng)稅銷(xiāo)售額未超過(guò)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)以及新開(kāi)業(yè)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)小規(guī)模納稅人資格認(rèn)定。
需符合以下條件:有固定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;能夠按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置賬簿,根據(jù)合法、有效憑證核算,能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料。
繳納稅款時(shí),應(yīng)按月進(jìn)行納稅申報(bào),申報(bào)期為次月1日起至15日止,遇最后一日為法定節(jié)假日的,順延1日;在每月1日至10日內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的,按休假日天數(shù)順延。
-
福利費(fèi)專(zhuān)票不抵扣是否有影響
福利費(fèi)專(zhuān)票不抵扣是否有影響?1】給職工的福利費(fèi),對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票先認(rèn)證,因?yàn)?如果不認(rèn)證的話(huà),一段時(shí)間內(nèi),金三稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)配比,會(huì)顯示有滯留票,稅局會(huì)查.2
-
個(gè)人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)能否開(kāi)專(zhuān)票
個(gè)人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)能否開(kāi)專(zhuān)票,財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。情況一自然人個(gè)人銷(xiāo)售取得的不動(dòng)產(chǎn)。注意1:備注欄填寫(xiě)銷(xiāo)售的不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址
-
跨年專(zhuān)票紅沖如何處理
跨年專(zhuān)票紅沖如何處理,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。首先我們知道,增值稅發(fā)票可以隔年紅沖,但是不能超過(guò)認(rèn)證期和沖紅期。簡(jiǎn)單舉例11年開(kāi)
-
小規(guī)模納稅人剛申請(qǐng)的自開(kāi)專(zhuān)票怎么提高限額
小規(guī)模納稅人剛申請(qǐng)的自開(kāi)專(zhuān)票怎么提高限額,財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。專(zhuān)用發(fā)票實(shí)行最高開(kāi)票限額管理。最高開(kāi)票限額,是指單份專(zhuān)用發(fā)
-
用于個(gè)人福利的專(zhuān)票怎么入賬
用于個(gè)人福利的專(zhuān)票怎么入賬,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。處理方法一:直接按增值稅專(zhuān)票的全價(jià)入賬,不認(rèn)證、不抵扣,但這樣會(huì)造成"
-
專(zhuān)票沖紅處理-增值稅
專(zhuān)票沖紅處理-增值稅,在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類(lèi)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具后,如發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止以及發(fā)票抵扣聯(lián)、
-
未入賬的增值稅專(zhuān)票可抵扣嗎
未入賬的增值稅專(zhuān)票可抵扣嗎,關(guān)于增值稅的問(wèn)題一直是各位會(huì)計(jì)們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看。賬務(wù)處理是指從審核原始憑證、編制記賬憑證開(kāi)始,通過(guò)記賬、對(duì)賬、
-
代開(kāi)專(zhuān)票包含在免稅收入里么
代開(kāi)專(zhuān)票包含在免稅收入里么,關(guān)于稅收的問(wèn)題一直是各位會(huì)計(jì)們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看。小規(guī)模納稅人針對(duì)的是增值稅,目前是月銷(xiāo)售額3萬(wàn)以下免稅,你申報(bào)增
-
專(zhuān)票名稱(chēng)錯(cuò)誤還能認(rèn)證嗎
專(zhuān)票名稱(chēng)錯(cuò)誤還能認(rèn)證嗎,如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。專(zhuān)票名稱(chēng)錯(cuò)誤還能認(rèn)證嗎?答:認(rèn)證主要要求單位名稱(chēng)、稅號(hào)、金額、密碼、發(fā)票號(hào)碼等是
-
專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了先開(kāi)正確的還是先紅沖
專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了先開(kāi)正確的還是先紅沖,如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了先開(kāi)正確的還是先紅沖?先紅沖再重新開(kāi)具正確的發(fā)票。專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了