廈門會計培訓班,一般考會計都是學習網課了。下面為大家分享一些會計知識。
隔月發票如何紅沖
一、普通發票跨月沖紅步驟:
帶上要沖紅的紙質普通發票,到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單,然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可!
二、專用發票跨月沖紅步驟:
1.發票沒認證。
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!
2.發票已認證。
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!
如何用金稅盤把隔月開出去的發票做紅沖
已認證通過的情況下,開具紅字發票的方法如下:
1、寫一份申請報告,加蓋公章。
2、防偽稅控內開具"紅字發票申請單",打印兩份,并將數據導出到U盤內。
3、帶著申請單、U盤、發票原件及復印件記賬憑證復印件到納稅評估科或稅管員處,出具調查稿。
4、將開具好的紅字增值稅專用發票通知單拿回來,寄給開票方,并做進項稅轉出。
應憑對方復印的發票和有關證明(要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼),開具紅字發票.要求全部聯次一次復寫、打印,紅字發票的存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下。
關于隔月發票如何紅沖小編做了以上總結,大家都清楚了嗎?發票沖紅,表示原先開的發票有誤或需更正,需要重新開發票調整賬目的意思.(原始發票稱藍票,沖紅是相對原票而來)可以在3日內予以辦理完畢.更多會計資訊,請關注本網其他內容。
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